每次購(gòu)買的價(jià)格能超過500嗎?
老師,我們是代賬公司的,交接過來(lái)一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
食堂經(jīng)費(fèi)核算時(shí),如果菜市場(chǎng)農(nóng)民手中買的蔬菜,沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?會(huì)影響到匯算清繳嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師您好(這個(gè)問題問過一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫(kù)存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫(kù)存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫(kù)存賬務(wù)怎么處理)?老師說(shuō)視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
根據(jù)案例zdt發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電項(xiàng)目資本預(yù)算與相關(guān)現(xiàn)金流量分析 案例討論內(nèi)容: 1.現(xiàn)金流量如何確定?重點(diǎn)關(guān)注以下項(xiàng)目: (1)市場(chǎng)測(cè)試費(fèi)包括在風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流中嗎? (2)你認(rèn)為將ZDT集團(tuán)的現(xiàn)有閑置設(shè)備投資于風(fēng)電項(xiàng)目沒有發(fā)生現(xiàn)金流出,在計(jì)算風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流量時(shí)不用考慮了嗎? (3)如果你處在MrLiu的位置,你會(huì)建議將擠占ZDT集團(tuán)現(xiàn)有電廠的發(fā)電量應(yīng)在風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流中考慮嗎?如果即使ZDT集團(tuán)不上該風(fēng)電項(xiàng)目,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也會(huì)上該項(xiàng)目,會(huì)影響你的回答嗎? (4)采用借債方式為風(fēng)電項(xiàng)目融資,新債務(wù)的利息支出應(yīng)包括在現(xiàn)金流中嗎?為什么? (5)案例中應(yīng)如何處理營(yíng)運(yùn)資金? 2.如果你處在MrLiu的位置,投資該風(fēng)電項(xiàng)目所要求的必要報(bào)酬率是否是公司的加權(quán)平均資本成本?為什么?如果不是?如何調(diào)整?(即:折現(xiàn)率如何確定?)
酒店住宿費(fèi)怎么做賬?
一年銷售收入200萬(wàn)的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購(gòu)合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對(duì)退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請(qǐng),謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_(tái)確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
能超過500元
正常做福利費(fèi) 匯算清繳調(diào)增,不允許抵扣所得稅的。
是否超過500的兩種情況,賬務(wù)處理上有什么不同?
不超過500的需要個(gè)人開收據(jù),填寫個(gè)人姓名身份證號(hào)支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣所得稅,但是有稅前扣除比例工資的14%以內(nèi),如果超過的按上面的多發(fā)作。
菜場(chǎng)里農(nóng)民賣菜也不會(huì)開收據(jù)啊,應(yīng)該怎么處理?如果只是零星支出又怎么處理?
不開收據(jù),不允許抵扣所得稅,不管哪個(gè)金額都是一樣的。