每次購買的價(jià)格能超過500嗎?
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
食堂經(jīng)費(fèi)核算時(shí),如果菜市場農(nóng)民手中買的蔬菜,沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?會(huì)影響到匯算清繳嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師您好(這個(gè)問題問過一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
根據(jù)案例zdt發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電項(xiàng)目資本預(yù)算與相關(guān)現(xiàn)金流量分析 案例討論內(nèi)容: 1.現(xiàn)金流量如何確定?重點(diǎn)關(guān)注以下項(xiàng)目: (1)市場測試費(fèi)包括在風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流中嗎? (2)你認(rèn)為將ZDT集團(tuán)的現(xiàn)有閑置設(shè)備投資于風(fēng)電項(xiàng)目沒有發(fā)生現(xiàn)金流出,在計(jì)算風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流量時(shí)不用考慮了嗎? (3)如果你處在MrLiu的位置,你會(huì)建議將擠占ZDT集團(tuán)現(xiàn)有電廠的發(fā)電量應(yīng)在風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)金流中考慮嗎?如果即使ZDT集團(tuán)不上該風(fēng)電項(xiàng)目,競爭對手也會(huì)上該項(xiàng)目,會(huì)影響你的回答嗎? (4)采用借債方式為風(fēng)電項(xiàng)目融資,新債務(wù)的利息支出應(yīng)包括在現(xiàn)金流中嗎?為什么? (5)案例中應(yīng)如何處理營運(yùn)資金? 2.如果你處在MrLiu的位置,投資該風(fēng)電項(xiàng)目所要求的必要報(bào)酬率是否是公司的加權(quán)平均資本成本?為什么?如果不是?如何調(diào)整?(即:折現(xiàn)率如何確定?)
現(xiàn)在要實(shí)繳,個(gè)人股東以專利實(shí)繳涉及什么稅費(fèi)?怎么入賬做會(huì)計(jì)科目?
老師麻煩問一下,入庫單的憑證后面可以直接附上發(fā)票嗎,還是必須要附上入庫單,謝謝老師
你好老師生產(chǎn)型出口退稅,報(bào)關(guān)C&F,報(bào)關(guān)單含海運(yùn)費(fèi),在開出口發(fā)票的時(shí)候怎么開?開票金額必須和報(bào)關(guān)單一樣嗎?
您好老師,抖音自己直播賣農(nóng)村黑豬肉,需要交稅么?
老師好,稅法中 有沒有肥胖稅 這個(gè)稅種的
老師,不理解年終獎(jiǎng),個(gè)稅申報(bào),是每個(gè)月都計(jì)提到年底發(fā)放嗎?個(gè)稅是怎么申報(bào)怎么算?
員工5月1日入職 我們公司是5月份工資6月份發(fā)放。每個(gè)月個(gè)稅扣除5000元 這個(gè)員工本年可以扣幾個(gè)月
你好,老師,我想問一下就是我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),出口業(yè)務(wù)這次有一筆就是購買原材料,然后出售原材料的出口業(yè)務(wù),我想問一下這筆出口業(yè)務(wù)的話是免抵退還是免退呢?
您好老師,在抖音直播賣農(nóng)村黑豬肉,需要交么
進(jìn)貨4000噸銷售3655噸倉庫原料多少噸合適
微信掃碼加老師開通會(huì)員
能超過500元
正常做福利費(fèi) 匯算清繳調(diào)增,不允許抵扣所得稅的。
是否超過500的兩種情況,賬務(wù)處理上有什么不同?
不超過500的需要個(gè)人開收據(jù),填寫個(gè)人姓名身份證號支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣所得稅,但是有稅前扣除比例工資的14%以內(nèi),如果超過的按上面的多發(fā)作。
菜場里農(nóng)民賣菜也不會(huì)開收據(jù)啊,應(yīng)該怎么處理?如果只是零星支出又怎么處理?
不開收據(jù),不允許抵扣所得稅,不管哪個(gè)金額都是一樣的。