借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款 變壓器開給哪個單位?

老師好!我們是一般納稅人建筑公司,我們6至8月的工程材料票、人工費都已入賬,但是工程款回不來,銷售發(fā)票沒開,這個月虧損200萬,等幾個月后回款時再開銷售發(fā)票,又利潤100多萬還得多交企業(yè)所得稅,這個您看看這個情況咋辦合適,謝謝了! 還有就是開門窗安裝費發(fā)票,能頂人工費嗎
老師,收到工傷賠款咋入賬,還有,兩個人合伙購置變壓器,各付一半款,這個款咋入賬?謝謝!
老師內(nèi)賬,兩個單位合伙安裝變壓器,各占一半所有權(quán),固定資產(chǎn)咋入賬?之后我方將一半所有權(quán)賣給對方了,對方付我現(xiàn)款,我咋做賬,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上機器一臺,和另外一個單位合伙各占一半所有權(quán),我單位出售了我們的所有權(quán),收到款項,我入賬錯了,我單位收到對方的一半款,我入賬紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上一臺變壓器,和另外一個單位合伙各占一半所有權(quán),前年我單位出售了我們一半的所有權(quán),收到款項,我入賬做錯了,我做成紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!麻煩老師給寫下步驟,謝謝!
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
都是個人名義付的款
那個工傷賠付款,以前是單位墊付的,那會入的是管理費用,這會收到賠款按您上邊說的這樣入賬嗎?
借銀行存款借管理費用負數(shù)。
個人名義付款之后,對方不給你開發(fā)票嗎?
不開,只是有個收據(jù)說是證明變壓器是兩個人共有,各占一半
那你們做固定資產(chǎn),做你們支付的那一部分。
那那個人付的款咋入?
不屬于你們單位的那個不用做
那收到的那個款入啥科目呀?
那個人把那一半的款直接給我們轉(zhuǎn)過來了
到了你們公戶? 兩個人都是轉(zhuǎn)到你們公戶? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
不是公戶,是個人戶。
那你現(xiàn)在做的內(nèi)賬還是外賬的。
我做的是內(nèi)賬
借其他應(yīng)收款個人貸其他應(yīng)付款個人設(shè)備到了借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)收款。
入固定資產(chǎn)時把那個人付的那部分款減出來對嗎?
你好,可以減出來也可以不用減,