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老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上一臺變壓器,和另外一個單位合伙各占一半所有權(quán),前年我單位出售了我們一半的所有權(quán),收到款項,我入賬做錯了,我做成紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!麻煩老師給寫下步驟,謝謝!

2023-03-09 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 16:11

你是全額計入固定資產(chǎn)了嗎

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快賬用戶2394 追問 2023-03-09 16:15

開始我以為那一半是人家,我們提折舊得減出來,就不用提折舊,所以我那會做的紅字借固定資產(chǎn)給,借蘭字銀行存款,實際上是一家一半,現(xiàn)在不知道咋弄了

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快賬用戶2394 追問 2023-03-09 16:16

沒有全額入,只是入了一半

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齊紅老師 解答 2023-03-09 16:17

那你做一般就可以 原分錄負數(shù)紅沖錯誤的

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快賬用戶2394 追問 2023-03-09 16:20

那沖完,做借銀行存款,貸固定資產(chǎn),借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 16:24

同學(xué)你好 這個可以的哦

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快賬用戶2394 追問 2023-03-09 16:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-09 16:36

滿意請給五星好評,謝謝

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你是全額計入固定資產(chǎn)了嗎
2023-03-09
你好 把錯的 紅沖按正確的寫?
2023-03-09
你好,同學(xué) 1,按各自擁有的份額作為固定資產(chǎn)入賬金額 2,按固定資產(chǎn)清理入賬處理即可
2023-02-26
1,借,銀行存款 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 2,需要折舊分攤處理的 3,借,X費用 貸,其他應(yīng)收款
2021-01-11
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
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