你好,不可以的,需要有負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
到現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票估計(jì)拿不到,那可以把之前的發(fā)票不放在賬本里,現(xiàn)在沖費(fèi)用嗎?
因?yàn)橹斑€是紙質(zhì)發(fā)票時(shí),退貨不是需要退回原發(fā)票嘛,那現(xiàn)在我把之前的發(fā)票拿出,按照紙質(zhì)發(fā)票程序可以嗎
畢竟是普通電子發(fā)票,也不存在會(huì)有抵扣什么的
你把之前全額計(jì)入的沖紅,按照這次按照正確發(fā)票入賬
那這樣做的話,是不是沒有負(fù)數(shù)發(fā)票也可以了?
這個(gè)按照原則說應(yīng)該有發(fā)票后沖掉,但對(duì)方不給你們開,只能調(diào)整自己的賬務(wù)處理
這樣你的成本費(fèi)用是一致的,不會(huì)多扣費(fèi)用
因?yàn)閷?duì)方說是系統(tǒng)自動(dòng)作廢的,他們那里那里沒有,那我原來的發(fā)票還需要放在賬本里嗎?
你好,他說的是不對(duì)的。系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)作廢。你發(fā)票還要放在第一次處理憑證里面
好的,那老師我這個(gè)月就把原來的全部費(fèi)用都沖紅,在重新按發(fā)票做費(fèi)用,只是沒有負(fù)數(shù)發(fā)票作為憑證,這樣稅務(wù)機(jī)關(guān)如果抽到要查賬應(yīng)該沒關(guān)系吧?
是的,你真實(shí)反映問題。沒有多做費(fèi)用,到時(shí)證據(jù)提供一下就可以。你沖紅的憑證作為證據(jù)
好的,謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!