您好, 1、業(yè)務(wù)登記明細(xì)賬,制作匯總表,根據(jù)上面的月末余額登記總賬; 2、在最后一行寫(xiě)過(guò)次頁(yè),后面寫(xiě)承前頁(yè)填上就可以了。
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個(gè),初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時(shí)候,他說(shuō)我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候(沒(méi)有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無(wú)),它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說(shuō)“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問(wèn)題解決不了,我就無(wú)法把那個(gè)科目打上去,就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會(huì)彈出一個(gè)提示框,說(shuō)我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師您好,像總賬、三欄式明細(xì)賬這些賬本,是如何使用的呢?這些賬本同時(shí)記錄幾十個(gè)科目,那如果前一個(gè)科目的賬頁(yè)已經(jīng)用完了,而后一頁(yè)又記了另外一個(gè)科目,這種情況怎么辦?
老師您好,是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面,我設(shè)置那個(gè),初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候,我選擇科目(如應(yīng)收賬款1131)的時(shí)候,他說(shuō)我的“科目不是受控系統(tǒng)科目,此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”??墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候(沒(méi)有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白,就是無(wú)),它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說(shuō)“此科目已使用修改售后系統(tǒng),可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是否繼續(xù)?”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問(wèn)題解決不了,我就無(wú)法把那個(gè)科目打上去,就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像,這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目,它都會(huì)彈出一個(gè)提示框,說(shuō)我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
老師您好!我們公司以前賬都是在外面的代理記賬公司做的,現(xiàn)在拿回來(lái)才發(fā)現(xiàn)亂的不行,連銀行賬都對(duì)不上,科目使用混亂?,F(xiàn)在一點(diǎn)點(diǎn)對(duì),但是有快十年的賬,從頭捋,耗時(shí)耗力不太現(xiàn)實(shí)。這種情況怎么辦?軋出個(gè)數(shù)做調(diào)整嗎?如果是怎么調(diào)整?損益類的做到 以前年度損益 嗎?我現(xiàn)在一頭霧水。請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝您!
老師,小白提問(wèn) 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開(kāi) 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問(wèn)題來(lái)了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫(xiě)的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
補(bǔ)計(jì)提以前工資怎么做賬,個(gè)稅申報(bào)了,也發(fā)了。但是計(jì)提少了,年報(bào)也是按計(jì)提申報(bào)的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門(mén)負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來(lái)洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費(fèi)是計(jì)入成本好還是計(jì)入銷售費(fèi)用好?