同學(xué)你好 因?yàn)槭悄闶盏降钠睋?jù)
帶追索權(quán)的票據(jù)到期無力償還的會(huì)計(jì)分錄,為什么借方是應(yīng)收賬款貸方是應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收票據(jù)中,負(fù)債人抵扣的前欠貸款,為什么是借方:應(yīng)收票據(jù) 貸方:應(yīng)收賬款?怎么理解
老師你好 麻煩幫忙解釋一下附追索權(quán)和不附下面為什么是應(yīng)收票據(jù)和短期借款? 商業(yè)承兌匯票無力支付是應(yīng)付帳款? 銀行承兌是短期借款???
如果票據(jù)的付款人于匯票到期日未能向貼現(xiàn)銀行支付票款,而該企業(yè)能夠償還票據(jù)款,則應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)收票據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用。你好,我想請問,貸方的財(cái)務(wù)費(fèi)用不應(yīng)該是應(yīng)計(jì)提的利息嗎?為什么不直接貸方寫應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收利息呢?
為什么不帶追索權(quán)的票據(jù)無力付款時(shí)對銀行的會(huì)計(jì)分錄是貸銀行存款呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我還是不能理解老師
你是哪里理解不了呢
從無力償還的會(huì)計(jì)分錄開始就不理解了
你得說哪里不理解才行
為什么借方是應(yīng)收賬款不理解
因?yàn)槭菦_減你的應(yīng)收
我不是償還嗎?為什么是應(yīng)收
因?yàn)閮斶€不了,所以繼續(xù)掛應(yīng)收了
為什么要掛應(yīng)收
因?yàn)槠睋?jù)付款方償還不了,給不了你錢,所以你還是做應(yīng)收
我知道了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝