不要的作為營業(yè)外支出處理
銷售一批貨物,本來說貨到付款,我們先墊付了運費,但是后來客戶不要了,這個運費我們怎么做賬務(wù)處理
銷售一批貨物出去,客戶退貨回來給我們,我們支付的運費,這筆運費怎么做分錄呢?
我們墊付了供貨商的包裝運費,分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金,但是這個應(yīng)付賬款里面有我們一個客戶的一半運費,這個運費也是我們墊付的,應(yīng)收賬款也增加,分錄怎么做呢?
老師您好,想問下,采購貨物時,對方公司發(fā)來的貨物運費是我方先墊付的,后期來對賬時,用運費沖減貨款,這個要怎么做賬?另一種情況是運費是我們自己支付,要怎么做賬?
我們給客戶銷售貨物,運費先由我們墊付,然后客戶連同貨物價格和運費一起轉(zhuǎn)給我們,關(guān)于運費這部分成本我們需要給客戶開什么發(fā)票
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
還有一個是,我們與客戶沒溝通好,導(dǎo)致司機等了一天,才卸貨,后來給司機800元,作為補償,這種怎么做賬務(wù)處理
也是作為營業(yè)外支出處理
那實際有發(fā)那么多貨出去,但是客戶說少發(fā)了,這種怎么賬務(wù)處理呢
中間沒收到的如果是遺失的話也計入營業(yè)外支出