你好 你們認(rèn)證了嗎 這個是開錯 了所以 你們要紅沖嗎? 之前收到專票怎么做分錄的 。才好判斷具體科目

7月份收到的專票,9月紅沖重開有收到了,分錄怎么做
老師,我8月份開的票,,9月份做的紅沖,9月份重新開具的,這個收入算到8月還是9月啊
老師,你好,一般納稅人9月份開了專票,10月份又紅沖了重新開,我做賬的時候,這筆收入我應(yīng)該做到哪個月啊?
請問老師,7月份有一筆現(xiàn)金100元做重掉了,我9月份要怎么把它紅沖呢,紅沖分錄怎么寫呢
請問老師,以下7月份做重復(fù)了一筆款項(xiàng),我9月份要把它紅沖掉,9月份的具體紅沖分錄要怎么做呢?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報(bào)是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報(bào),但是有報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


我們7月認(rèn)證過了,開錯了,本月紅沖了,之前是借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
?你好 現(xiàn)在 開紅字信息表后 你做轉(zhuǎn)出分錄 :借 固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 然后收到紅字發(fā)票 你做 :借? ?固定資產(chǎn)紅字貸銀行存款紅字? ? ?
后來又開了籃子發(fā)票,
前面我覺得應(yīng)該是借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅不對么
你好? 開了藍(lán)字發(fā)票 你收到了 在做一筆? ? ??是借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款 就行了。 你在做認(rèn)證抵扣處理。? ?
我是前面先借固定資產(chǎn)紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額,對么?
你好? ?你上面按我寫的分錄 分別來體現(xiàn)分錄? 。先開了紅字信息就得做轉(zhuǎn)出分錄? 到 固定資產(chǎn)成本去。 我上面寫的很明細(xì)了 你好好看看??