同學(xué)你好 1,境外修理費(fèi)加料件費(fèi),乘以關(guān)稅稅率 2,成交價(jià) 加包裝費(fèi)加特許權(quán)費(fèi),乘以關(guān)稅稅率 3,貨款加起卸前裝卸費(fèi)加保險(xiǎn)費(fèi)加包裝費(fèi)加購(gòu)貨傭金加特許權(quán)使用費(fèi),乘以關(guān)稅稅率
15題希望老師講解一下
老師,該題自產(chǎn)帳篷視同銷售怎么納稅調(diào)增啊,希望老師講解一下該題
課程中關(guān)稅題目,希望老師講解一下
請(qǐng)問(wèn)老師圖片中的題目怎么算,希望能詳細(xì)講一下息稅前利潤(rùn)怎么算
課后習(xí)題希望能有老師幫忙解答一下謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師為什么最后一題明明是貨物抵達(dá)境內(nèi)后的費(fèi)用還要加就是那個(gè)特許權(quán)使用費(fèi)
海關(guān)要求企業(yè)支付的某些特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)該計(jì)入進(jìn)口貨物完稅價(jià)格,補(bǔ)征相應(yīng)關(guān)稅。
謝謝老師我明白了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)哈。