你好! 把5月開的發(fā)票,開紅字發(fā)票沖減就可以了
甲在5月開了一張專票給乙,乙一直到11月都沒有收到,然后乙讓甲重新開一張專票,甲無法找到5月開出去的專票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),甲要重新開一張給乙該怎么做呢?
請(qǐng)教下:1月份自開專票給甲方了,現(xiàn)在甲方說發(fā)票沒有備注,要我們直接沖紅了重新開一張,原發(fā)票不退給我們。這樣可以嗎?不可以的話是為什么呢?
甲方在10月底開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,11月初重復(fù)開了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現(xiàn)在已經(jīng)12月,甲方該怎么處理?
項(xiàng)目尚未驗(yàn)收,乙方今年直接開專票,等明年3月項(xiàng)目驗(yàn)收了,乙方將發(fā)票作廢,重新開一張相同的發(fā)票給甲方要甲方給合同款。 這樣做對(duì)乙方財(cái)務(wù)是否會(huì)出現(xiàn)問題,可能出現(xiàn)哪些問題?另外這筆項(xiàng)目款是按2021年的收入,還是算2022年的收入?
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號(hào)開錯(cuò)了 我沒有認(rèn)證 這個(gè)發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開了紅字發(fā)票 我這邊應(yīng)該怎么處理?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不找回可以嗎?
你好! 可以的,跨月就可以開紅字發(fā)票沖減的