你好,同學(xué)會(huì)計(jì)分錄 借 :應(yīng)付賬款 ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,沖以前年度暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,沖以前年度的成本分錄怎么做
老師,你好!沖減以前年度費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整以前年度暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我紅沖以前年度成本,怎么做分錄
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
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老師以前年度的原分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸預(yù)付賬款,那么現(xiàn)在我沖這筆分錄時(shí)是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 更正的時(shí)候是借庫(kù)存商品正數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)正數(shù)貸預(yù)付賬款正數(shù) 借以前年度損益調(diào)整正數(shù)貸庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)不對(duì)
你好,同學(xué),你這個(gè)是對(duì)的