這個就是根據(jù)當期利潤總額計提所得稅費用
我在期末結轉的時候,看到有個計提所得稅是什么意思?不懂求解
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結轉了,工程施工全部結轉到主營成本,開的票主營收入全部轉到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結轉損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結轉損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
分錄我還沒完全弄懂,計提是什么意思啊,我看書上舉例一個短期借款,做分錄有一個計提時,又有一個支付利息,搞不懂,老師可以解釋下嗎,白話
老師,為什么計提工資的時候含了離職員工個人所得稅,實發(fā)工資的時候又沒含個人所得稅? 這是什么意思,不懂
老師。一般納稅人公司20年8月份的期末結轉出錯。本身應該結轉掉的庫存商品沒結轉。如下圖進項發(fā)票就是應該結轉的庫存。這個庫存一直掛在賬上。結轉時的那張憑證。如下圖第一張。我也看不懂什么意思?,F(xiàn)在我怎么調賬呢
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
要計提嗎?是不是先計提后面在繳費
是的,要計提,然后下月繳費
我這個做的是6月份的賬,7月份交的增值稅沒有怎么多金額呢?是怎么回事呢?
這個不是增值稅,是所得稅啊
所得稅是這個月計提下個月交嗎
所得稅都是季度申報,都是季度末計提,下月繳納