你好,取第一行的營業(yè)收入
請(qǐng)問老師第三季度A200000中華人民共和國所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)沒有營業(yè)外收入項(xiàng),只有營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,營業(yè)外收入填不進(jìn)去
請(qǐng)問老師,一般納稅人的企業(yè)所得稅季報(bào)表里每一行的營業(yè)收入是只取本季利潤表中第一行的營業(yè)收入金額,還是取本季利潤表中第一行營業(yè)收入+第17行 營業(yè)處收入?yún)R總的收入呢
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師好!老師,企業(yè)所得稅報(bào)表中的第一行,營業(yè)收入欄是填寫一個(gè)季度的還是1一3季度營業(yè)收入總金額呢?謝謝
老師:現(xiàn)在在填寫一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,我是問的是:營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的關(guān)系。是不是利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本
老師:請(qǐng)問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場(chǎng)開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶開發(fā)票一個(gè)季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計(jì)開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,國家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
那營業(yè)外支出和營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報(bào)表季報(bào)上不直接體現(xiàn)嗎
在那個(gè)申報(bào)表中,有個(gè)營業(yè)外收支單獨(dú)的
一般納稅人的企業(yè)所得稅表具體第幾行呢
你好,在所得稅申報(bào)表的第11,12行
不對(duì)啊,老師
哦,我說的是匯算清繳的,你這個(gè)不體現(xiàn)
那營業(yè)外收支在所得稅季報(bào)里是并入第一,二行里嗎
你好,不并入的,這個(gè)不是營業(yè)收入