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請問我上個月把外銷的一筆業(yè)務也和內(nèi)銷一起交了增值稅,這個月怎么沖回?納稅申報表上只沖稅費不沖收入填不了嗎?

2020-11-12 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 12:15

同學你好 外銷的紅沖了就行了

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快賬用戶5135 追問 2020-11-12 12:16

我上個月繳增值了,稅費我需要沖回來,怎么沖

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:21

算預繳的就行了 直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶5135 追問 2020-11-12 12:23

納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:25

開負數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開票額申報就行了

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快賬用戶5135 追問 2020-11-12 12:29

我沒弄明白的是外銷的不用繳增值稅,我上個月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費,納稅申報表附表一怎么填?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-12 12:32

負數(shù)填寫申報就行了

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同學你好 外銷的紅沖了就行了
2020-11-12
同學你好 你這個月沖的吧,那你報稅按照沖銷售后的申報
2020-12-24
同學你好 是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人? 什么項目的免稅銷售額?
2020-10-19
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-08-03
你好;? ?需要的; 你要紅沖發(fā)票; 同時做紅沖分錄。? 做 退款分錄? ?
2022-07-14
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