同學你好 外銷的紅沖了就行了
上個月有一筆收入沖紅了,那么這個分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項,我們已經(jīng)用進項稅抵扣了,那這個月如何把上月的進項增值稅做回來呢
請問,如果上個月收入做多了30000,這個月沖銷了,實收了1300元,申報增值稅納稅申報表里免稅銷售額是怎么填呢?
請問我上個月把外銷的一筆業(yè)務也和內(nèi)銷一起交了增值稅,這個月怎么沖回?納稅申報表上只沖稅費不沖收入填不了嗎?
上個月暫估收入先交了增值稅,這個月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實際收入確認繳納增值稅,然后又暫估收入,請問增值稅申報表附表一怎么填?
公司上個月紅沖了一張發(fā)票,也開具了藍字發(fā)票,這個月怎么申報增值稅?因為主表本月數(shù)銷售額和財務報表上不同
怎么計提發(fā)放工資和保險 麻煩把個人和公司的部分分開寫 具體寫一個數(shù) 不用公積金
老師,為什么二手車市場開的那個統(tǒng)一發(fā)票在我們單位電子稅務局能看到呢?能看到,是不是我們不用給對方再開票了?就按照這個票,下個月初交稅呢?票我們自己能沖紅嗎?還是必須得開票的那個二手車那邊沖呢?
老師,請問計算凈現(xiàn)值的時候為什么400萬、500萬不考慮折舊抵稅收益
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),每月要結算成本和利潤,但是當月采購的貨品未必當月開票,當月開票的貨品有可能是前期出庫的貨品。那么我們統(tǒng)計銷售金額的時候應該按當月出庫金額算還是按當月開票金額算?
開出去的票收不回來票怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)資產(chǎn)超過5000萬會被升為一般納稅人嗎
進口關稅會計分錄 111111
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
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我上個月繳增值了,稅費我需要沖回來,怎么沖
算預繳的就行了 直接原分錄負數(shù)紅沖
納稅系統(tǒng)里不用沖嗎?
開負數(shù)發(fā)票紅沖了,按照沖減后的開票額申報就行了
我沒弄明白的是外銷的不用繳增值稅,我上個月繳了,現(xiàn)在只需沖稅費,納稅申報表附表一怎么填?謝謝
負數(shù)填寫申報就行了