你好,必須要要記賬的。
我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我公司用現(xiàn)金買了40多萬的貨,但是我現(xiàn)在賣不出去,已經(jīng)給我開了普票,我可以不做這筆賬么
請問我們原來小規(guī)模納稅人開了47萬票出去已經(jīng)回款了。但進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)票還沒有開給我們,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,現(xiàn)在對方是開增值稅發(fā)票還是小規(guī)模票給我們?
老師,我公司是做電商化妝品的小規(guī)模公司的,我們從個(gè)人那里購買了化妝品,40多萬貨款是用基本戶支付的,然后個(gè)人就去了稅局代開了普通發(fā)票40多萬給我們,這種要怎么入賬呢
老師,我們公司有2個(gè)賬戶,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,但是法人不一樣,現(xiàn)在別人給我們一般納稅人開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,我能用一般納稅人的賬戶給小規(guī)模的開銷項(xiàng),然后在用小規(guī)模的給被人開出去嗎,
老師,你好!我公司是小規(guī)模納稅人,我有貨,可是沒有成本發(fā)票,也就是沒有賣給我的公司不給我們開票,而我賣出去,對方要票,這個(gè)我可以開票嗎??
我們單位社保費(fèi)用有欠繳部分 2023年的個(gè)別月份社保是在2024年補(bǔ)繳的,那我在報(bào)2024年工商年檢社保信息里面的本期實(shí)際繳納金額的時(shí)候 要不要把補(bǔ)繳23年的費(fèi)用算進(jìn)去?。?/p>
我公司是小微企業(yè),印花稅季報(bào)且減半征收。假設(shè)前三季度都滿足小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn),如果第四季度大量招工,會(huì)使員工年平均人數(shù)大于300人,也就是說第四季度不滿足小微,請問前三季度享受印花稅減半征收還需要補(bǔ)交前三季度的印花稅嗎?
老師,麻煩你幫我看一下,就是開了一張谷物加工品,脫殼青稞附品推廣費(fèi),這個(gè)需要上消費(fèi)稅嘛
您好老師,我家上個(gè)月有筆貨款,多付給對方1200 元,銀行已經(jīng)付完款了,做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款;這個(gè)月對方把發(fā)票全部紅沖了,又重新按照對的金額開的發(fā)票,現(xiàn)在和上個(gè)月的有差額1200元,請問應(yīng)該怎么做憑證
旅游公司 支付了一筆錢,銀行回單備注的貨款,收到的發(fā)票項(xiàng)目名稱是技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi),記賬,直接借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
道路及公共設(shè)施維護(hù)管理費(fèi),稅率多少,可以開具專用發(fā)票不
老師你好,3月份時(shí)候企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,4月份已經(jīng)扣款,那我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅呢
老師,公司股轉(zhuǎn):個(gè)人90%轉(zhuǎn)給公司90%,個(gè)人沒有實(shí)繳,凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),資產(chǎn)價(jià)值評估是560萬,如何操作能避免繳納個(gè)人所得稅?
你好老師,公司買了一臺辦公用電腦,3000塊錢,只給開了一張收據(jù),會(huì)計(jì)上能入賬,稅務(wù)上匯算時(shí)候是不是得納稅調(diào)增
老師,叉車費(fèi)300寫了個(gè)收據(jù),上面寫的個(gè)人卡號,我公司對公賬戶能不能直接付給這個(gè)人呢,
我如果發(fā)生銷售退回了,但是發(fā)票沒做賬
退回再做沖銷處理。
但是發(fā)票他不退回了,對方不給我做紅沖了
發(fā)票有,但是實(shí)際業(yè)務(wù)沒有了,我怎么處理
錢可退給你們了?錢如果退了,對方不可能不給你開,對方不可能不給你紅沖而使得利潤虛增40萬
對方是法人去世了,不干了
錢已經(jīng)現(xiàn)金退給我們了
去世的,你這筆錢也需要入賬,轉(zhuǎn)到營業(yè)我支出
交企業(yè)所得稅的時(shí)候就減去了。是么
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,匯算清繳調(diào)增。