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前會計記賬的時候,銷售時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在客戶退貨回來,還要沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的工作嗎?(以前沒結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不知道要沖減多少成本)

2020-11-11 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 15:07

不需要之前那個沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在不需要沖掉

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快賬用戶6869 追問 2020-11-11 15:08

那時直接沖減主營業(yè)務(wù)收入就可以是嗎?這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本或者結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是高了或低了,會影響到什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 15:12

是的,是的,是的,那你利潤高了,

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不需要之前那個沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在不需要沖掉
2020-11-11
可以的,當(dāng)時你的分錄是怎么做的?
2022-03-14
你好,1.結(jié)轉(zhuǎn)收入成本都是4件 2.收入成本都是按照-6件轉(zhuǎn)的
2020-11-24
你好; 先暫估入庫;然后按照暫估的 數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ;?
2023-07-06
1.明確會計處理原則:首先,需要明確會計處理的基本原則,即確保成本、收入和費用的正確匹配。這意味著在支付稿酬時,應(yīng)確保該筆費用與相關(guān)的項目或產(chǎn)品收入相對應(yīng)。 2.跨年費用處理: 對于跨年度的費用,包括稿酬成本,可以采用“遞延”的方式進行處理。具體來說,在預(yù)付稿酬時,可以將其計入“預(yù)付賬款”或“待攤費用”科目,然后在后續(xù)的銷售或服務(wù)期間,根據(jù)實際收入情況,逐期攤銷到成本中。 如果在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但新的發(fā)票或成本數(shù)據(jù)需要更新,可以采用“調(diào)整分錄”的方式進行處理。即先沖銷之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后重新按照新的數(shù)據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。 1.利用會計軟件:現(xiàn)代會計軟件通常具有強大的賬務(wù)處理功能,可以幫助您更方便地管理預(yù)付賬款、待攤費用以及跨年度費用的結(jié)轉(zhuǎn)。利用這些軟件,您可以輕松設(shè)置攤銷計劃、自動生成調(diào)整分錄,并實時查看賬務(wù)處理的結(jié)果。 2.與稅務(wù)部門溝通:由于稅務(wù)部門對企業(yè)的賬務(wù)處理有一定的監(jiān)管要求,因此在處理預(yù)付稿酬及跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本時,建議與稅務(wù)部門進行溝通,確保您的處理方式符合稅法規(guī)定。
2024-05-11
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