你好,你方申請開具負數(shù)發(fā)票,稅局審批通過了就根據(jù)通知單號碼錄入開具就是了
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
上個月開出去的專票,這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤對方已經(jīng)把兩聯(lián)發(fā)票退回了,我應(yīng)該怎么沖紅?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個月后發(fā)現(xiàn)對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項負數(shù)發(fā)票回來,請問我應(yīng)該怎么做賬?
去年12月份開給客戶一張13%的專票,現(xiàn)在對方退回說單價開錯了,要怎么紅沖呢,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
是不是先填開“紅字信息表”?
你好,如果是普通發(fā)票,直接在開票系統(tǒng)里點負數(shù)發(fā)票開具,如果是專用發(fā)票,銷售方填先填寫紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票
我是專票,上個月開的,而且我這邊已經(jīng)做賬了,這個月對方把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)退回來了,那么我是先開具紅字發(fā)票信息表,等稅務(wù)局審批之后,再開紅字發(fā)票,然后再正確的發(fā)票開一張是嗎?
您好,我剛仔細看了,您的理解正確
紅字入賬的附近是哪些?
附近?沒明白您的意思
是附件。 紅字入賬的附件是哪些?
我現(xiàn)在手上有購貨方退回來的錯誤的發(fā)票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)),自己開的紅字信息表、紅字發(fā)票(三聯(lián))、和重新開具的正確的正數(shù)發(fā)票(三聯(lián))
你好,你可以把退回的,負數(shù)發(fā)票所有聯(lián)次作為負數(shù)收入憑證的附件
紅字信息表也一起作附件吧?
你好,需要作為附件裝入憑證。
好的謝謝老師,懂了
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價