您好。 汽油費計入研發(fā)費,科目是“研發(fā)費用-其他費用-差旅費”,您看一下是不是差旅費支出; 后面兩個代理費、注冊費您可以直接計入“管理費用-辦公費”,如果與研發(fā)相關(guān)計入:研發(fā)費用-其他費用-注冊代理費(著作權(quán)代理服務、商標注冊費)”
老師,我這家公司經(jīng)營范圍是這樣的, ①報銷的汽油費是屬于研發(fā)費,這個會計分錄怎么做呀? ②圖二中別人開過來的著作權(quán)代理服務費會計分錄怎么做呀? ③圖三中受理商標注冊費會計分錄怎么做呀?
老師好!有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,我們公司是國際貨代公司,主營業(yè)務和成本都是運費,偶爾銷售會幫國外客戶找尋中國產(chǎn)品,發(fā)小樣過去,合適了,國外客戶會下訂單,這屬于外貿(mào)的范疇,這也在我們公司的經(jīng)營范圍內(nèi),當給客戶發(fā)小樣產(chǎn)生的國際快遞費,怎么寫會計分錄?是借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?目前公司只有這一筆。
老師,你好!我們是建筑勞務公司,業(yè)務中屬于清包工的形式,我們自己的真正收入只是管理費,總包方支付給我們勞務費和勞務費相關(guān)的稅費,管理費,我們又代發(fā)勞務費給工人,這樣的會計分錄該怎么做?還有勞務費我們可以轉(zhuǎn)到個人辦理的個體工商戶賬戶里嗎?
我們公司受總公司的委托,以委托研發(fā)服務的名義給我們打了款,我們也以服務費開出了發(fā)票、確認收入。但是在這個活動的過程中,我們要買東西,要開人工工資,要加工什么的。按理說這些應該都要算是這個服務費的對應成本。我想問下發(fā)生這些費用的時候這個會計分錄該怎么做呢?進生產(chǎn)成本嗎?那月末入庫的商品是什么呢?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務費算不算呢?
好像不是差旅費,同一個市區(qū)的
您好。 既然您想計入研發(fā)費用,您就完善一下報銷單,注明出差是用于什么什么研發(fā)項目,出差人屬于研發(fā)人員,就可以。