同學(xué)你好 大意就是 本公司承諾三天內(nèi)更正完成所得稅的申報(bào),
你好,企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局我們寫承諾書,然后三天內(nèi)更改完成,這個(gè)承諾書怎么寫的
老師好。我們是小規(guī)模建安服務(wù)公司。季度報(bào)稅。承接的都是異地項(xiàng)目 我在開票后,預(yù)交了個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個(gè)怎么寫分錄呢? 企業(yè)所得稅是三個(gè)月才計(jì)提一次嗎?不用每月計(jì)提?
老師,你好!我們是建筑公司,在外地中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目根據(jù)當(dāng)?shù)匾蟪闪⒘朔止?。其?shí)這項(xiàng)目也就是當(dāng)?shù)厝擞梦覀児举Y質(zhì)投標(biāo)的,這分公司沒開展別的業(yè)務(wù),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工也審計(jì)完畢工程款已結(jié)算完畢?,F(xiàn)在要注銷這個(gè)分公司,需要做哪些工作?或者需要這掛靠的具體負(fù)責(zé)人怎么寫承諾書給我公司?防止有隱患問題比如欠款之類稅務(wù)之類?
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
財(cái)管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
嗯嗯,寫完了,再問一下,這個(gè)怎么修改嗎?
你的所得稅申報(bào)表按照你的利潤表來申報(bào)哦
我好像是前期的所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,稅務(wù)局打電話及時(shí)更改,
那就直接作廢了重新報(bào)
嗯嗯,好的謝謝了。我試試
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝