借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
老師,我想請問下,今年酒店業(yè)免增值稅,平常開發(fā)票都是稅率那免的,但是上月有幾張發(fā)票開錯了,開了稅率6%,這樣發(fā)票需要11月紅沖回來,賬要怎么做呢
老師,我們酒店有張發(fā)票,免稅的餐費開成了稅率6%,然后總金額就變成了實際收費金額+稅金了,這張發(fā)票我要怎么做呢?
老師,我們是酒店今年免增值稅,10月份的時候開了張6%稅率的餐費發(fā)票,然后總計金額=實收金額+稅額,現(xiàn)在我要怎么入賬呢?
老師,報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報增值稅的時候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時,稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進行今年12月份增值稅申報時,出現(xiàn)了免稅金額為負數(shù)的情況,負數(shù)在減免稅表中填時,提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應付賬款48萬多和預付賬款125萬都落到了其他應付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應付款里可以嗎?還是說應付賬款就錄到應付賬款里,預付賬款就錄到預付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
但是這樣的話我 不是要交稅金了嗎
那你得把發(fā)票紅紅沖重新開
紅沖重新開始在11月份了,10月份該怎么入賬呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 2020-11-10 09:42 你稅務局給你免稅 把應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快