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老師,我們是酒店今年免增值稅,10月份的時候開了張6%稅率的餐費發(fā)票,然后總計金額=實收金額+稅額,現(xiàn)在我要怎么入賬呢?

2020-11-10 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 09:42

借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費

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快賬用戶9743 追問 2020-11-10 10:34

但是這樣的話我 不是要交稅金了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:46

那你得把發(fā)票紅紅沖重新開

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快賬用戶9743 追問 2020-11-10 10:50

紅沖重新開始在11月份了,10月份該怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:04

借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 2020-11-10 09:42 你稅務局給你免稅 把應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶9743 追問 2020-11-10 11:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-10 11:08

不用客氣的 工作愉快

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借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2020-11-10
你好,作廢重新開過
2020-11-10
你好 你們會議費 這個不是免稅的。 你需要重新開票的 這個會議服務是按6%? ??
2020-11-09
你好 這個是不免稅費 的 。 到時你門后期也無法開免稅的了 。 這個既然免稅怎么開稅率出去了 。
2020-09-03
合計銷售額超過30萬沒,沒有就不含稅銷售額填寫10欄就可以,
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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