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購貨方交給我的紅字發(fā)票信息表沒有補(bǔ)全開戶銀行和開戶地址,我把他們補(bǔ)全了會(huì)有什么影響嗎
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個(gè)過程報(bào)稅的時(shí)候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個(gè)過程也要上傳紅字信息表呀。這個(gè)上傳紅字信息表的過程,會(huì)對我們報(bào)稅時(shí)的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會(huì)有影響呀
老師您好 我是銷售方 之前開的發(fā)票購買方認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在他們要部分退費(fèi) 他們開了紅字信息表給我們 但是我這邊開具紅字專票的時(shí)候?qū)Ψ降牡刂冯娫?銀行賬號(hào)沒填寫 這個(gè)有影響嗎
一直給對方開的普票,他們突然給我們提供了專票的紅字信息表,我們給對方開具了專票的紅沖,會(huì)有什么影響嗎
您好全電專票,購買方開票信息填齊全了,但是我在開具的時(shí)候在購買方銀行賬號(hào)和地址那里忘記點(diǎn)擊展示,導(dǎo)致備注框里沒有顯示地址和賬號(hào),這個(gè)有影響嗎
老師您好,根據(jù)應(yīng)收賬款1300000,計(jì)提比例5%,估計(jì)壞賬損失額65000,壞賬準(zhǔn)備期初賬戶余額70000,本期重回壞賬4000,本期應(yīng)計(jì)提額-1000。根據(jù)上述編制壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表編制記賬憑證(不出現(xiàn)負(fù)數(shù)),它的借貸科目名稱是什么
老師公司是教育這方面,學(xué)生是高考失利重新復(fù)讀,這方面有增值稅免稅方面的政策嗎?
老師,公司是小規(guī)模,做智能家居安裝,如果包買設(shè)備和安裝,開票內(nèi)容開什么?
家權(quán)老師好!還有個(gè)問題問您:我們是小規(guī)模納稅人,2022年3月購了一臺(tái)小車,當(dāng)時(shí)以固定資產(chǎn)加速折舊表中的一次性扣扣填報(bào)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)每個(gè)月需要做的固定資產(chǎn)折舊表的分錄一直沒做,請問這該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呢?謝謝!
員工入職多長時(shí)間開始交社保?
一個(gè)人可以同時(shí)在兩家公司簽訂全日制勞動(dòng)合同嗎?個(gè)稅如何申報(bào)?
老師,職工的個(gè)稅不是代扣的,是收的職工現(xiàn)金又存入的銀行,這個(gè)在現(xiàn)金流量表流入當(dāng)中選哪個(gè)?
2025第三季企業(yè)所得稅季報(bào)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬如果工資沒有拖欠是不是這兩個(gè)數(shù)是一樣的?1-9月份工資總和
老師,我們有個(gè)員工離職了,然后多給他繳納了一個(gè)月的社保,個(gè)人部分也由公司承擔(dān),個(gè)人部分的分錄做營業(yè)外支出可以嗎
老師,實(shí)收資本金現(xiàn)在是通過營業(yè)賬簿申報(bào)嗎?都是一年一申報(bào)?
同學(xué)您好: 如果是增值稅專用發(fā)票需要補(bǔ)齊開戶行和地址 如果是普通發(fā)票沒有影響~ 不用擔(dān)心 期待您的評價(jià)
可是我開的是紅字,不是藍(lán)字哦
購貨方交給我的紅字發(fā)票信息表沒有開戶行和地址,我自己給它補(bǔ)上的
沒關(guān)系的哦~如果是普通發(fā)票 稅號(hào)和名稱別錯(cuò)了就行哈~
我開的是專票,不是普票
老師,我開的是專票,購貨方給我的紅字發(fā)票信息表沒有開戶行和地址,我自己補(bǔ)上的,這樣沒有關(guān)系嗎
您好!當(dāng)初開專票的時(shí)候就應(yīng)該填寫開戶行及地址,現(xiàn)在紅沖也是沒有問題的,您放心哈 另外在開具增值稅專用發(fā)票時(shí) 應(yīng)該填寫完整納稅人信息。 普通發(fā)票填寫稅號(hào)和名稱就行哈