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我10月底暫估原材料入庫單價估高了,其中10月份領(lǐng)用了一部分按照高價生產(chǎn)成成品,留了一部分還在庫里,因為報表已經(jīng)出了,只能這個月調(diào)整,我用的是用友軟件,怎么調(diào)整這個賬?

2020-11-09 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 14:27

你暫估高,現(xiàn)在沖掉多暫估就可以,領(lǐng)用沖掉多領(lǐng)用金額就可以,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉多做的

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你暫估高,現(xiàn)在沖掉多暫估就可以,領(lǐng)用沖掉多領(lǐng)用金額就可以,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉多做的
2020-11-09
您好 把前面結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本紅沖 對應(yīng)庫存商品紅沖 然后再紅沖生產(chǎn)成本 對應(yīng)紅沖領(lǐng)用的原材料 增加庫存原材料
2023-04-02
您好,建議做個成本調(diào)整單,把余額直接調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本去。
2020-08-08
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
你好同學(xué),你這里的話都是屬于報廢的,那個產(chǎn)品可以這個樣子處理的。
2021-07-15
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