你好!開了公司就要去稅務(wù)局做稅務(wù)登記哦。
你好!老師我們公司是那種銷售讓人在淘寶上開網(wǎng)店的公司,老板說不用去稅務(wù)登記,我們公司也沒有進(jìn)項(xiàng)票也沒得銷項(xiàng)票,也沒有報(bào)稅,這種真的可以不用稅務(wù)登記嘛,平時(shí)的收入流水都走的對(duì)公賬戶。
老師,你好,我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營零售,但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶,都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的,進(jìn)貨的數(shù)量和價(jià)格會(huì)計(jì)基本上不知道,也沒有做過庫存商品,只是有的時(shí)候需要和生產(chǎn)廠家對(duì)賬,需要支付的錢最終也是老板個(gè)人轉(zhuǎn)出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師,在網(wǎng)上(天貓)采購的電腦設(shè)備,沒有合同,交易流水是私人的支付寶賬號(hào),收到進(jìn)項(xiàng)專票。銷項(xiàng)的話,是公對(duì)公賬戶的流水,我們也已開具增值稅專票給購買方。這個(gè)記賬怎么處理呢?前面的進(jìn)項(xiàng)沒有合同,沒有流水,做現(xiàn)金購入嗎?
老師,請(qǐng)問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師,我們臺(tái)賬登記了有差不多有4萬的樣子在公戶,也就是說客戶給我們打了款在我們公司公戶,但是我們卻不給也不用給對(duì)方開票,老板說以后不開票就走私戶,那么問題來了,這種走公戶已經(jīng)有了銀行流水了,那做賬掛通常到哪里呢什么科目呢,麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
老板不去啊
你可以跟老板說開了公司都要去稅務(wù)局做稅務(wù)登記的