你好 全額計(jì)算交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人普票月開20萬,專票15萬,怎么交稅,是20萬免稅,光交15萬專票的稅款嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人申請(qǐng)自己開專票,專票的金額會(huì)和普票的匯算在一起嗎?就是假如這個(gè)季度普票開了20萬,專票開了十萬,。算不算超過三十萬,
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本月開了20萬的專票,18萬的普通發(fā)票,這樣怎么算稅?
小規(guī)模公司本月開了20萬的增值稅普通發(fā)票,開了10萬的增值稅專用發(fā)票(稅率1%),本月需要交增值稅多少錢?
小規(guī)模公司本月開了20萬的增值稅普通發(fā)票,開了30萬的增值稅專用發(fā)票(稅率1%),本月需要交增值稅多少錢?
老師,開出銷售發(fā)票70500元含稅專票,實(shí)際收到7萬,500元優(yōu)惠掉了,這優(yōu)惠的會(huì)計(jì)科目怎么寫?
稅法增值稅確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)是收到款項(xiàng)或發(fā)貨時(shí),但是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移,按已完成訂單確認(rèn)收貨,請(qǐng)問這種稅會(huì)差異怎么處理
老師您好 遇到一個(gè)問題 就是公司借款給員工A3萬元,用于采買 采買東西1萬5000元需要和對(duì)方簽合同 合同主體是對(duì)方和我們公司 對(duì)嗎 A員工可以直接支付給對(duì)方 到時(shí)候拿票來沖報(bào)銷 對(duì)嗎
老師,公司要注銷了,但是賬上有法人的其他應(yīng)付款,這個(gè)怎么處理?
老師您好,先支付貨款,下個(gè)月在開普票。個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好 我們2025年8月份補(bǔ)交2024年增值稅要怎么做賬呀
地鐵票普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好老師,企業(yè)買入手機(jī)開專票可以抵扣嗎?名稱少了普通合伙可以嗎?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。稅款是沒有滯納金的說法是嗎?還有就是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的人員,殘疾人保障金把這個(gè)人員計(jì)入進(jìn)去的嗎?
甲方給乙方出售一輛機(jī)動(dòng)車,乙方入實(shí)收資本,甲方是計(jì)入長期股權(quán)投資嗎
我還以為是,專票按1%,然后在單獨(dú)分開算算普票的稅,在加起來
我想復(fù)雜了,直接按全額%1?
您好 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在原來3%的,現(xiàn)在可以開1%稅率的發(fā)票
就是全部按%1算對(duì)吧?
你好 現(xiàn)在原來3%的,現(xiàn)在可以開1%稅率的發(fā)票?
我收到對(duì)方開給我的負(fù)數(shù)發(fā)票,本月財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?沒收入,成本
你好 收到負(fù)數(shù) 發(fā)票 原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù)? 按實(shí)際銷售額申報(bào)? ?
是不是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
你好 小規(guī)模不能抵扣 不用轉(zhuǎn)出 收普票 一般納稅人可以抵扣不轉(zhuǎn)出?
是一般納稅人,
你好 請(qǐng)把問題補(bǔ)充完整?
一般納稅人,對(duì)方開給我的負(fù)數(shù)發(fā)票,本月我要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?利潤表怎么報(bào)?無收入成本
你好 你是小規(guī)模不能扣 不存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題? 利潤表按余額表損益 科目發(fā)生額填寫
我是說我方是一般納稅人,不是小規(guī)模,收到負(fù)數(shù)是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好 是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的?
收入成本沒有的話,是不是就是0,利潤表怎么報(bào)?
利潤表按照你賬上的數(shù)據(jù)填寫,沒有就是零
資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?
您好 根據(jù)科目余額填寫