股東分紅的基數(shù)是以未分配利潤的金額為基數(shù)分配
老師您好,向您請教一下:股東分紅是用匯算清繳前的未分配利潤的金額為基數(shù)?還是納稅調(diào)以后的利潤為基數(shù)?
老師好,請問公司注銷,未分配利潤為負數(shù),不用繳納個人所得稅。但是以前存在一些無票費用,匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,賬面未調(diào)整。這部分無票費用會影響注銷時的未分配利潤嗎,未分配利潤會不會因此而增加?
你好老師,請教一下,今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了,我做了一筆分錄,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅,然后發(fā)現(xiàn)當月財務報表勾稽關系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)>未分配利潤期末數(shù),這種的要怎么調(diào)呢
您好老師,我們公司要做股權轉(zhuǎn)讓,股東分紅的時候是按照賬面未分配利潤分配還是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的金額分配?
老師,公司以后向股東分配利潤的話是不是以利潤表的未分配利潤金額分配還是以匯算清繳的這個彌補虧損金額繳納?應該是以利潤表的未分配利潤金額分配吧
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
那就是與匯算清繳沒關聯(lián)吧?我們年終匯算清繳 有研發(fā)費加計扣除,利潤調(diào)減了,退回多繳的所得稅,聽身邊的人說要按調(diào)減后的利潤分配紅利,所以向?qū)<依蠋熣埥檀_認的[害羞]
和匯算清繳沒有關系的。