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老師本月購入原材料4590kg共計(jì)21573元,對公轉(zhuǎn)賬21573元,而實(shí)際入庫數(shù)量少了35噸,實(shí)際支付應(yīng)該是21408.5元,對方一微信退回164.5元材料款給我,我如何寫分錄,不考慮稅費(fèi)

老師本月購入原材料4590kg共計(jì)21573元,對公轉(zhuǎn)賬21573元,而實(shí)際入庫數(shù)量少了35噸,實(shí)際支付應(yīng)該是21408.5元,對方一微信退回164.5元材料款給我,我如何寫分錄,不考慮稅費(fèi)
老師本月購入原材料4590kg共計(jì)21573元,對公轉(zhuǎn)賬21573元,而實(shí)際入庫數(shù)量少了35噸,實(shí)際支付應(yīng)該是21408.5元,對方一微信退回164.5元材料款給我,我如何寫分錄,不考慮稅費(fèi)
老師本月購入原材料4590kg共計(jì)21573元,對公轉(zhuǎn)賬21573元,而實(shí)際入庫數(shù)量少了35噸,實(shí)際支付應(yīng)該是21408.5元,對方一微信退回164.5元材料款給我,我如何寫分錄,不考慮稅費(fèi)
2020-11-08 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-08 15:40

您好 請問微信收到的款項(xiàng)交給單位了么

頭像
快賬用戶8841 追問 2020-11-08 16:06

退款165.4收到了

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-08 16:32

借:原材料 21573-164.5=21408.5 借:庫存現(xiàn)金 164.5 貸:銀行存款? 21573

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您好 請問微信收到的款項(xiàng)交給單位了么
2020-11-08
1借原材料暫估-2000 貸應(yīng)付賬款暫估-2000
2024-04-10
你好,問題是否還沒完?
2023-02-10
你好 (1)從日盛公司購入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料價(jià)款共計(jì)35500元,支付運(yùn)雜費(fèi)4800元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅為5680元。材料尚未到達(dá),貨款運(yùn)雜費(fèi)及稅金已用銀行存款支付。(運(yùn)費(fèi)按材料重量比例分?jǐn)? 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)從新星工廠購進(jìn)丙材料4800千克,每千克40元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2400元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅30720元,款項(xiàng)采用商業(yè)匯票結(jié)算,企業(yè)開出并承兌半年期商業(yè)承兌匯票一張,材料尚在途中。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) (3)以銀行存款向海河公司預(yù)付購買材料貨款186000元。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 (4)企業(yè)收到海河工廠發(fā)運(yùn)的乙材料,尚未驗(yàn)收入庫。該批材料價(jià)稅合計(jì)為185600元,增值稅率為16%,運(yùn)雜費(fèi)1200元。除了沖銷原預(yù)付貨款186000元外,其余以銀行存款支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 (5)月末,本月采購的甲乙丙三種材料均以驗(yàn)收入庫,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)已驗(yàn)收入庫甲乙丙材料的實(shí)際采購成本 借:原材料,貸:在途物資
2022-11-24
這個第一個問題是暫估入庫應(yīng)該是借原材料2000貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款2000的呀。 然后月初的時候做一個相反的分錄,把上面的分錄沖掉。
2021-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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