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我們公司是一般納稅人,我們銷(xiāo)售材料稅率開(kāi)成3%的稅率了,這種該怎么辦呢?發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方了

2020-11-08 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-08 13:34

您好 把前面開(kāi)具的發(fā)票收回 當(dāng)月的話 收回作廢就好了

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:35

而且是開(kāi)的專(zhuān)票

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:35

收回后作廢就好了 然后開(kāi)具正確的稅率

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:35

已經(jīng)跨月了,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了呢

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:36

對(duì)方已經(jīng)抵扣了 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后您單位根據(jù)審核通過(guò)的信息表開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:37

那張發(fā)票一共開(kāi)了八項(xiàng),只有其中一項(xiàng)稅率錯(cuò)了,其他的沒(méi)錯(cuò),我是要把這張發(fā)票八項(xiàng)全部作廢嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:37

不需要 可以只單獨(dú)紅沖這一項(xiàng)

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:38

對(duì)方開(kāi)紅字信息表怎么開(kāi),我們開(kāi)得不得行?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:38

對(duì)方已經(jīng)抵扣了 不可以 對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)具就好了

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:40

紅沖這一項(xiàng)怎么弄還沒(méi)弄過(guò),以前都是整張發(fā)票全部沖紅

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:41

填寫(xiě)的時(shí)候 把要紅沖的那項(xiàng)單獨(dú)填入就好了 其他都是一樣的

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:42

如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們就把發(fā)票收回然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是不是?如果對(duì)方抵扣了,就需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,錯(cuò)了的發(fā)票是不是就不用讓對(duì)方退回來(lái)?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:42

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:44

比如對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)了開(kāi)了紅字信息表給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都要給對(duì)方嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:45

是的?負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都要給對(duì)方

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:49

對(duì)方?jīng)]有抵扣的話我們把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)收回,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,只需把正數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方,不用把負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方是不是?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:49

?是的 這樣理解正確的

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快賬用戶3029 追問(wèn) 2020-11-08 13:50

稅率開(kāi)錯(cuò)了,金額也不大,不該可不可以,有什么關(guān)系沒(méi)有?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 13:51

正規(guī)的應(yīng)該更正重開(kāi)啊 不要僥幸心理

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