您好 把前面開(kāi)具的發(fā)票收回 當(dāng)月的話 收回作廢就好了
我們公司是一般納稅人,我們銷(xiāo)售材料稅率開(kāi)成3%的稅率了,這種該怎么辦呢?發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方了
老師 我們是一般納稅人 建筑公司 開(kāi)普票的時(shí)候自動(dòng)跳的稅率開(kāi)成了3% 我當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意 現(xiàn)在已經(jīng)是給到對(duì)方了 沒(méi)辦法拿回來(lái)作廢了 這個(gè)工程款兩萬(wàn)多 我們只提供一點(diǎn)點(diǎn)材料 一兩千這樣 現(xiàn)在我要怎么弄?
我們公司是一般納稅人,開(kāi)給別家公司的發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,稅率開(kāi)成5%了,是上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票。別家公司已經(jīng)抵扣這張發(fā)票并且報(bào)稅了?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦? 四川的發(fā)票
采購(gòu)了一個(gè)軟件使用期為三年,收到的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),稅率3%,我們轉(zhuǎn)售給另一方使用,那我們開(kāi)票給對(duì)方應(yīng)該是什么稅率?我們是一般納稅人,購(gòu)入時(shí)和銷(xiāo)售時(shí)分錄應(yīng)該怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
而且是開(kāi)的專(zhuān)票
收回后作廢就好了 然后開(kāi)具正確的稅率
已經(jīng)跨月了,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了呢
對(duì)方已經(jīng)抵扣了 對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后您單位根據(jù)審核通過(guò)的信息表開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票
那張發(fā)票一共開(kāi)了八項(xiàng),只有其中一項(xiàng)稅率錯(cuò)了,其他的沒(méi)錯(cuò),我是要把這張發(fā)票八項(xiàng)全部作廢嗎?
不需要 可以只單獨(dú)紅沖這一項(xiàng)
對(duì)方開(kāi)紅字信息表怎么開(kāi),我們開(kāi)得不得行?
對(duì)方已經(jīng)抵扣了 不可以 對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)具就好了
紅沖這一項(xiàng)怎么弄還沒(méi)弄過(guò),以前都是整張發(fā)票全部沖紅
填寫(xiě)的時(shí)候 把要紅沖的那項(xiàng)單獨(dú)填入就好了 其他都是一樣的
如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們就把發(fā)票收回然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是不是?如果對(duì)方抵扣了,就需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,錯(cuò)了的發(fā)票是不是就不用讓對(duì)方退回來(lái)?
是的 這樣理解正確的
比如對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)了開(kāi)了紅字信息表給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都要給對(duì)方嗎
是的?負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都要給對(duì)方
對(duì)方?jīng)]有抵扣的話我們把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)收回,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開(kāi)正數(shù)發(fā)票,只需把正數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方,不用把負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方是不是?
?是的 這樣理解正確的
稅率開(kāi)錯(cuò)了,金額也不大,不該可不可以,有什么關(guān)系沒(méi)有?
正規(guī)的應(yīng)該更正重開(kāi)啊 不要僥幸心理