可以是小規(guī)模 不繳納 看彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)總額
有限合伙公司怎么認(rèn)定是否是小微企業(yè)?這不繳企業(yè)所得稅呀?應(yīng)納所得額看哪個(gè)數(shù)?
老師,我們是有限公司。股東是合伙企業(yè)。我們有限公司分紅給合伙企業(yè),是不是這個(gè)錢走到合伙企業(yè)繳納個(gè)稅?都不用交企業(yè)所得稅?
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬(wàn)利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè)嗎?企業(yè)所得稅是這么繳納的,對(duì)公司人數(shù)有限制嗎
老師,我們公司是有限合伙企業(yè),股東都是公司,這個(gè)怎么報(bào)稅啊,要不要繳納所得稅啊?按照什么繳納所得稅?。?/p>
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
什么意思,看不懂? 有限合伙企業(yè),一般納稅人,我們開票開了500萬(wàn)了,小微企業(yè)不是應(yīng)納所得額在300以下?
小微是小規(guī)模 你問過(guò)了吧 小微和小型微利不是一個(gè)意思
有限合伙你們的股東是個(gè)人繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 不繳納企業(yè)所得稅
好的, 小微企業(yè)是小規(guī)模企業(yè)
你好是的,是這么理解。