你好 你這個(gè)是有限合伙,需要申報(bào)個(gè)人所得稅的,不需要申報(bào)企業(yè)所得稅的 但是你們的股東是法人,那么他們自己是要申報(bào)納稅的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
稅務(wù)局給我們公司沒有核定個(gè)稅稅種,對(duì)嗎?我們公司的股東都是三個(gè)企業(yè)。這個(gè)怎么申報(bào)???之前問過稅務(wù)局說的是什么分紅啥的?麻煩老師知道嗎,詳細(xì)說下,謝謝
這個(gè)是分紅的話,要計(jì)算企業(yè)所得稅的 但是由于你們雙方都是居民企業(yè),對(duì)方是免稅的
分紅的意思是說 只有我們公司分紅給他們?nèi)齻€(gè)的時(shí)候才繳納所得稅。其他情形不用繳納嗎 雙方都是居民企業(yè),是免稅的:老師,有具體的政策文件嗎
這個(gè)你可以看一下匯算清繳的A107010表的,在第四行那邊
所以說 老師 我們合伙企業(yè)只要平時(shí)沒分紅就不用申報(bào)所得稅是嗎
是的,你可以這樣理解的
那分紅了怎么繳稅呢,繳多少呢
這個(gè)是免稅的阿呢
老師,有具體政策文件嗎
有的,你要看匯算清繳的A107010表的,在第四行那邊