你好,勞務(wù)派遣服務(wù)就是6%的稅率。
勞務(wù)公司一般納稅人有6%的增值稅發(fā)票可以開的嗎?還是只有9%、3%兩種稅率呢?
一般納稅人可以開勞務(wù)發(fā)票稅率是1%和3%的增值稅專用發(fā)票嗎
老師,建筑公司,開勞務(wù)費發(fā)票,一般納稅人,是不是只有9個點和3個點的稅率啊?沒有6個點的發(fā)票對嗎?
一般納稅人開的勞務(wù)票只有3個點,可以9個點的嗎
老師勞務(wù)公司稅率一般納稅人是6%,簡易是3%,還能開9%的票嗎?
老師,我剛才表達的不太清楚,我想再把問題講清楚一點,A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費15元,開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了,然后到下個月抵扣進項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應(yīng)商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
其實不懂勞務(wù)派遣跟勞務(wù)分包,是不是勞務(wù)分包開的增值稅票稅率只有3% 9%
你好,是的,同學的理解是正確的。