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老師,請問,小規(guī)模納稅人,超市,收銀員每天都有長短款如何做會計分錄

2020-11-07 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-07 09:11

你好,短款計入營業(yè)外支出,長款計入營業(yè)外收入核算

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:12

然后到月底要讓收銀員賠款的,到時收到的錢如何做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:13

你好,到月底要讓收銀員賠款的短款 借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 到時收到的錢,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:14

老師,為什么要貸主營業(yè)務(wù)收入呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:16

你好,短款是因為銷售收入形成的實際收款小于應(yīng)收款,所以是收入

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:18

那比如說我11月1日收銀員應(yīng)交38140,實際上交38000元,短款140,我要如何做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:19

你好,實現(xiàn)收入(有短款的情況下) 借:其他應(yīng)收款140,庫存現(xiàn)金等科目38000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:20

老師,你不是說做營業(yè)外支出嗎?怎么又直接做其他應(yīng)收款了?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:22

你好,我之前說的短期計入營業(yè)外支出是沒有賠償?shù)那闆r 你后面提到會有收銀員賠償,所以短款就是計入其他應(yīng)收款核算的

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:24

我是這樣做的:借:現(xiàn)金38000,營業(yè)外支出140,貸:主營業(yè)務(wù)收入38140, 然后月底收賠款:借:其他應(yīng)付款140,貸:營業(yè)外支出:140 這樣可以嗎嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:25

你好,不可以。你這里有兩處錯誤 1,收入沒有做價稅分離 2,有賠償?shù)亩炭顟?yīng)當計入其他應(yīng)收款,而不是營業(yè)外支出科目

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:26

好的,。那長款的情況如何處理呢老師

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:27

你好,長款需要退回給相關(guān)人員嗎??

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:27

不退,但也要罰款收銀員

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:29

你好,既然都是長款,怎么還會有罰款呢(正常情況下短款才會罰?。?不退的長款計入營業(yè)外收入科目核算?

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:31

營銷那邊規(guī)定的,其實我也無法理解。。。 好的,老師。 在請問下,如果是做內(nèi)賬不做價稅分離可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:33

你好,內(nèi)賬的收入不需要做價稅分離?

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快賬用戶5970 追問 2020-11-07 09:34

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:34

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,會員卡充值,賬務(wù)處理是 借:庫存現(xiàn)金等科目 貸:預(yù)收賬款?
2020-10-29
同學(xué)你好, 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,庫存現(xiàn)金 借,管理費用 貸,待處理財產(chǎn)損溢
2020-12-19
你好,,抽獎獎勵的會員卡充值 借:銷售費用 貸:預(yù)收賬款?
2020-10-26
你好! 借:現(xiàn)金 其他貨幣資金—** 其他貨幣資金—支付寶 其他貨幣資金(或預(yù)收賬款)—儲值卡 貸:主營業(yè)務(wù)的收入 應(yīng)交稅費
2020-10-03
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