同學(xué)你好,大概7個(gè)點(diǎn)左右。
老師全年一次性獎(jiǎng)金沒(méi)有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時(shí)候有稅額。我買的時(shí)候付的是18萬(wàn),但勾選的時(shí)候它金額是18額稅額,還有1萬(wàn)6。那這張發(fā)票我怎么做會(huì)計(jì)分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費(fèi)開(kāi)票,需要交印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們運(yùn)輸公司上游87.28 下游價(jià)格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
老師,企業(yè)銀行印鑒是一年年檢一次嗎?要法人本人去柜臺(tái)辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)虧損自動(dòng)減掉了3季度的利潤(rùn),最后少交了一部分所得稅,這個(gè)要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請(qǐng)問(wèn)老師 我是9.28號(hào)開(kāi)通的稅務(wù) 10月份要報(bào)稅嗎
我是銷售方,我開(kāi)票金額13萬(wàn),實(shí)際客戶只支付12.5萬(wàn)。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問(wèn)下我們往外開(kāi)具的 稅率6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢
老師,能發(fā)下具體的明細(xì)嗎?比如50萬(wàn)
同學(xué)你好,比如50萬(wàn)元,增值稅按3%計(jì)算是1.5萬(wàn)元,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)是,1.5萬(wàn)元*12%=1800元,企業(yè)所得稅按4%計(jì)算是2萬(wàn)元,合計(jì)是3.68萬(wàn)元。
企業(yè)所得稅這么高嗎?如果有成本票,控制在1個(gè)點(diǎn)可以嗎
同學(xué)你好,是的,可以的。
老師,你算的企業(yè)所得稅2萬(wàn),小微企業(yè)不是2萬(wàn)*5%=1000嗎?是不是算錯(cuò)了,你的是應(yīng)納稅所得額2萬(wàn)吧
同學(xué)你好,不是按利潤(rùn)乘以企業(yè)所得稅率,是按收入的企業(yè)所得稅負(fù)率來(lái)計(jì)算的。
不是吧,一般納稅人是按利潤(rùn)啊,小規(guī)模是按收入嗎
同學(xué)你好,實(shí)際操作中,是按利潤(rùn)的,如果對(duì)開(kāi)票收入來(lái)說(shuō),或者對(duì)控制所得稅來(lái)說(shuō),是按收入來(lái)計(jì)算的。