計(jì)提公司部分 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 支付 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
計(jì)提員工社保的時(shí)候我做的分錄是:借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司部分) 其它應(yīng)收款(個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn) 繳納時(shí)直接沖減應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn) 發(fā)工資時(shí)沖減其它應(yīng)收款 老師我這樣做是對(duì)著呢吧?
這是付養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí)我做的分錄,然后計(jì)提工資是要把養(yǎng)老保險(xiǎn)一起計(jì)提進(jìn)去還是直接借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ;付工資時(shí)也是要把個(gè)人部分坐進(jìn)去嘛?分錄怎么做?
老師我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求計(jì)提工資和社保,社保要求計(jì)提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險(xiǎn)/醫(yī)療保險(xiǎn)/工傷保險(xiǎn)/失業(yè)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計(jì)提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績(jī)效工資/獎(jiǎng)金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對(duì)嗎
老師,這個(gè)月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費(fèi)直接抵減了,這樣的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,我平時(shí)做賬計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)單位,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人,貸銀行存款,
以前年度應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提錯(cuò)誤,現(xiàn)在需要進(jìn)行調(diào)整,需要怎么做分錄?以前年度是這么做分錄的借:業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老保險(xiǎn)
酒店購(gòu)買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
老師您好,飛機(jī)票上的名字如果不是公司員工可以報(bào)銷入賬嗎
根據(jù)發(fā)票號(hào)碼在哪個(gè)平臺(tái)可以查詢得到發(fā)票
7月25做賬軟件中公司部分社保計(jì)提金額4419.52元。工資表上的公司部分社保4419.53元,個(gè)人部分1819.392元。8月20支付社保公司+個(gè)人合計(jì)6238.92元,其中公司部分4419.44元,個(gè)人部分1819.48元。支付社保的這張憑證怎么做?
老師你好!租老板的車子,企業(yè)和老板需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下!
無(wú)票收入怎么入成本,無(wú)票收入成本企業(yè)所得稅會(huì)調(diào)整嗎?
開(kāi)了一張發(fā)票最后紅沖了,能查到發(fā)票,又開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在查不到,什么原因
我這樣是不是做錯(cuò)了?需要怎么改?我已經(jīng)按著這樣做了好幾個(gè)月了。
你要按照我的分錄做處理做完整