你好!計入管理費用-辦公用品。
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
公司老板買一學習機,開的專用發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣,而且扣了稅款。(學習機是想自己用,掛什么科目才能合理抵稅,又能讓老板用)
公司老板買一學習機,開的專用發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣,而且扣了稅款。(學習機是想自己用,掛什么科目才能合理抵稅,又能讓老板用)開票明細是 電子計算機*好成績學習機,價稅合計,3398開票明細是那樣,可以用嗎?已經(jīng)抵扣了,稅款都扣了
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學校,對租入的房屋進行裝修改造,裝修款已經(jīng)預付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應該想辦法解決,當初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務招待費記到銷售費用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預提也行嗎,直接走財務費用
代賬24年暫估了應付款10萬(沒有實際業(yè)務),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調增,會計分錄借應付賬款一暫估應付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實際業(yè)務這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補了所得稅。那6月份季報還會產生所得稅嗎
把固定資產設備,當廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個傭金手續(xù)費調增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結業(yè),剩下的物料食材需要做進項稅額轉出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
開票明細是 電子計算機*好成績學習機
價稅合計,3398
開票明細是那樣,可以用嗎
你好!這樣的話計入福利費。
已經(jīng)抵扣了,稅款都扣了
你好!這個月做進項稅轉出。
除了做進項轉出,沒有別的辦法了嗎
你好!是的,沒有其他合規(guī)方法