同學你好 簡易計稅的不能抵扣的

老師,您好,我公司把簡易計稅項目勞務分包出去,勞務公司開票和我公司開票給業(yè)主不在同一個月,這個勞務發(fā)票的稅額我們還可以抵減嗎?
我公司是裝飾公司一般納稅人,我公司與A公司簽訂的是勞務分包合同,開3%簡易征收的勞務專票給A公司,請問我公司可以把這個項目的勞務再轉包給B公司取得勞務普票嗎
我們公司接了個項目主要是勞務的,然后帶5%輔料的項目有2000多萬,我們可以做簡易征收勞務這塊嗎,然后我們可以把部份勞務再分包給勞務公司嗎,勞務如果分包出去收專票好,還是收普票好?可以做抵減嗎?
老師,我們和開發(fā)公司簽的合同是一般計稅,我們給甲方開9%的發(fā)票,但是我們把勞務分包出去,和勞務公司簽訂簡易計稅,這樣可以嗎?是否一個項目只能有一種計稅方式呢
老師,有個項目是一般計稅,我們是總包方,把勞務分包給外邊的勞務公司了,按理說,純勞務的話,可以是簡易計稅,開發(fā)票是3個點,是不是也可以給我公司開9個點的專票呢
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
還是之前未解決問題:原材料/周轉材料余額是負數(shù),在余額表中體現(xiàn)為貸方余額 一個務實的校正分錄是:借:主營業(yè)務成本(直接用利潤分配-未分配利潤)6.4萬,貸:原材料6.4萬 這筆分錄,原材料不是還是在貸方余額嘛?是不是應該借:原材料6.4 貸利潤分配-未分配利潤6.4?
請問老師,單位慰問員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費可以在稅前扣除么?需要合并申報個稅么?
老師你好,不是抵扣,是抵減!
可以扣除之后按照差額納稅的
兩張發(fā)票不在同一期也可以差額納稅嗎?
沒事,你有成本票就可以差額納稅
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝