你好? 只要商品未完工? 制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本都是可以有余額的?
老師,月末生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用是不是不能有余額
工業(yè)企業(yè)月末制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用嗎?月末制造費(fèi)用沒有余額吧
老師您好,請問制造費(fèi)用允許月末有余額嗎?生產(chǎn)成本月末可以有余額嗎?
生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用這個科目期末可以有余額嗎?
老師,請問月末制造費(fèi)用要全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本中嗎?月末制造費(fèi)用余額為0嗎? 生產(chǎn)成本這些月末也全部結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品,余額也是0嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
沒有完工的制造費(fèi)用月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
是的 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?
謝謝老師,那這樣的話,這些金額填在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里嗎
是的!你的理解正確!
不好意思老師,還有點(diǎn)不懂,這些余額為什么不結(jié)到生產(chǎn)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)的在產(chǎn)品余額呢,在產(chǎn)品不用做分錄只做電子表格嗎
有些制造費(fèi)用是根據(jù)產(chǎn)成品的數(shù)量歸集到生產(chǎn)成本 產(chǎn)成品沒有 就暫時不歸集?