你好 打印出來就有了 這個沒關(guān)系 價稅合計27000你寫的是不含稅的
上月有一張空白發(fā)票被打印上了其他信息,不能使用了,然后開票人就在開票系統(tǒng)里面去吧相應(yīng)代碼的發(fā)票開了一張金額很小的票,但是沒有作廢,(就是紙質(zhì)發(fā)票不能使用且是亂數(shù)據(jù),但是開票系統(tǒng)里相應(yīng)代碼的發(fā)票是一張金額很小的正常發(fā)票),到這個月才發(fā)現(xiàn),然后開票人又在開票系統(tǒng)里面開了一張相同金額的紅字發(fā)票,但是籃字發(fā)票沒有,且每一聯(lián)都不能使用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
為什么用別的機器我開發(fā)票密碼區(qū)有數(shù)字,而我的為啥沒有數(shù)字呢?有密碼數(shù)字還有沒有密碼數(shù)字的發(fā)票能用嗎?還有就是第一張圖,我應(yīng)該開成27000的金額,為啥打出來會有稅費呢?
老師,單位來我這邊消費吃飯為什么不能開發(fā)票給他呢?政府單位識別號碼是一段數(shù)字的,不能開出去嗎?會有什么風(fēng)險嗎?
增值稅專用發(fā)票打印稅額小數(shù)點后有一位沒打印出來可以用來抵扣嗎?請問對以后會不會有影響?因為一次性開了10幾張開最后幾張稅額小數(shù)點后都能打印出來的蓋財務(wù)章才發(fā)現(xiàn)前面的都沒有10幾張稅額小數(shù)點后有一位數(shù)字沒打印出來請問是什么原因呢,整個過程中也沒有調(diào)整過打印機和設(shè)置參數(shù)。
老師你好!上月有正常銷售開具發(fā)票20W的樣子,另外就是上月因為有一筆銷售換貨,而開具的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我們也收到了我們的供應(yīng)商開具的負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,但由于口罩原因,我們上月的負數(shù)發(fā)票已全部開具,但是正數(shù)發(fā)票因為被封在家,還有30W沒有開具出來,導(dǎo)致12月報11月稅金的時候,有產(chǎn)生留抵稅,這種會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
那我應(yīng)該寫含稅對還是不含稅對呢
你們收到了多少錢的
27000元。我發(fā)票應(yīng)該開出含稅還是不含稅呢
含稅的 把不含稅的改成含稅d點發(fā)票上面的價格
是這樣就對了嗎
你好是的,是這么填寫。
好的謝謝
不用客氣的,工作愉快。