你好 按3%填寫 再填寫2%減免的 可以學習報稅實操? ??
不過面試的時候?qū)Ψ絾栁椰F(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,如何申報,我就不會說了,我想知道我通過您這塊的學習,這種申報問題能解決嗎?學習哪個課程呢
老師,我正在學習我們會計學堂的商貿(mào)實操課,賬本填列的問題有一點不太明白,在學習群里討論還是沒有出結(jié)果,想請教一下就是,我們在登記賬簿的時候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個邏輯對嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對,就問了同學答案不一,有同學說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預繳稅金,就會導致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
老師,我這邊第三季度小規(guī)模納稅人,填寫增值稅申報表我是一表集成,數(shù)據(jù)普票不含稅67326.73,專票9790.1,我這邊申報數(shù)據(jù)我看沒問題,每月不滿10萬普票,每季度不滿30要免征增值稅,我這邊沒滿免征,但是我開有專票9790.1,這個我要交增值稅,按1交,沒問題,后面的減免申報表減免2%的金額195.8數(shù)據(jù)也對,咋個我申報就比對不通過了,理由就是我附圖片上理由,他說我稅控系統(tǒng)上金額77116.83,減按2%,和我申報減按2%金額不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金額呀,普票不是免了嗎,所以老師,你幫我看下,
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設計行業(yè)。去年有三筆設計費用合計23萬因為甲方不開具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設計費用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務大廳申報后,稅務人員說比對不通過,強制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票。現(xiàn)在我準備之前的申報表,準備聯(lián)系稅務處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記