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老師,你好,公司原來沒有會計,沒有建賬,我現(xiàn)在建賬,假如他只有銀行余額和應(yīng)付賬款,怎樣讓期初數(shù)據(jù)平了呢?

2020-11-06 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 08:34

同學你好 用利潤分配未分配利潤來

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同學你好 用利潤分配未分配利潤來
2020-11-06
你好!看單位科目余額的組成級次定
2022-06-30
你好;? ?你著急建賬的話; 又找不到差異; 你就? ? 差異金額計入? 利潤分配去 ;? 你到時? ?后期找到原因在去處理? 利潤分配去沖回來? ?
2023-02-07
您好,您這種情況只能通過實地盤點來確認,庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
學員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤就可以了。
2020-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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