您好 借:庫(kù)存商品--暫估貸:應(yīng)付賬款

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn),只交納了所得稅,也沒(méi)有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問(wèn),1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn),應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒(méi)有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
請(qǐng)問(wèn)老師在實(shí)際工作中,商品到了發(fā)票沒(méi)到,要入賬嗎?還是說(shuō)等發(fā)票來(lái)了在入賬,不要書(shū)上的知識(shí)哦,要實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)哈
老師新年好,請(qǐng)問(wèn)我們酒店收到客人提前支付的款項(xiàng)30萬(wàn)(實(shí)際4月份來(lái)消費(fèi)),是計(jì)入預(yù)收賬款還是合同負(fù)債,實(shí)際上還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,等到實(shí)際消費(fèi)時(shí)再按客人要求開(kāi)發(fā)票,需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
在初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上的理論知識(shí)是企業(yè)購(gòu)入原料后,貨已經(jīng)收到,沒(méi)有收到發(fā)票是按暫估入賬做,我想知道在實(shí)際工作中也是按照這樣操作的嗎
老師,公司有建工程,去年年底暫估入賬了,今年要不要全部沖回按發(fā)票入賬還是按實(shí)際發(fā)生先沖減一部分,等票到了在調(diào)整差額
報(bào)銷(xiāo)審計(jì)人員招待費(fèi)列入管理費(fèi)用–審計(jì)費(fèi)還是管理費(fèi)用–業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們與一家公司簽了合同,但是支付此合同金額的公司是另一家公司,這怎么處理,開(kāi)票怎么開(kāi)
增值稅怎么計(jì)提謝謝老師
老師,一般納稅人,我們是空調(diào)銷(xiāo)售安裝單位,供貨方讓會(huì)定期給我們折讓?zhuān)屛覀冮_(kāi)紅字發(fā)票。這個(gè)折讓金額跟我們我們當(dāng)月開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票有比例嗎?比如當(dāng)月開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,折讓能開(kāi)多少?
我的快賬有效期多久?
老師,我收到一個(gè)代賬戶(hù),10月份遷到我手里,但是他之前的賬都沒(méi),我有什么辦法獲取之前申報(bào)的第三季的數(shù)據(jù)嗎
億企代賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),會(huì)自動(dòng)填表不需要我們手動(dòng)輸入嗎
廠房的員工受傷 給他支付的醫(yī)藥費(fèi) 怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在老板找了會(huì)計(jì)公司改賬,去稅務(wù)稽查,我這個(gè)主辦會(huì)計(jì)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們買(mǎi)魚(yú)苗回來(lái)養(yǎng)大在銷(xiāo)售的一般納稅人公司。購(gòu)進(jìn)魚(yú)飼料。用于自己喂魚(yú)的。但是有客戶(hù)要一點(diǎn)這個(gè)飼料,我們就勻一些出去給客戶(hù)。然后給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)的稅率?。匡暳瞎鹃_(kāi)給我們是免稅的。那我們開(kāi)出去是多少稅率的???


啊,暫估在庫(kù)存商品嗎?,而不是暫估應(yīng)付賬款
您好,是暫估庫(kù)存商品