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Q

11.甲公司于2×19年4月自行建造倉庫,購入為工程準備的各種物資2 200 000元(不含增值稅,增值稅稅率13%),實際領用工程物資不含增值稅2 070 000元,剩余物資轉作企業(yè)生產用原材料;另外還領用企業(yè)生產用的原材料一批,實際成本為300 000元,采購該批原材料時的增值稅為39 000元;分配工程人員工資200 000元,企業(yè)輔助生產車間為工程提供有關勞務支出109 000元,工程于2×20年4月達到預定可使用狀態(tài)并交付使用。 甲公司對該項固定資產采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計使用年限為5年,預計凈殘值率為5%。2×21年11月,該倉庫突遭火災焚毀,殘料估計價值5萬元(不考慮增值稅),驗收入庫,用銀行存款支付清理費用2萬元。經保險公司核定的應賠償損失120萬元,尚未收到賠款。 要求:根據上述資料,完成以下核算。 編制2×19年與2×20年建造固定資產購建有關的會計分錄; 計算工程完工交付使用時固定資產的入賬價值; 計算2×20年和2×21年該項固定資產的折舊額; 編制2×21年11月清理該倉庫的有關會計分錄。

2020-11-05 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-05 21:40

你好需要計算做好了發(fā)給你

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快賬用戶1433 追問 2020-11-06 06:50

老師,做完了嗎,做了多少先發(fā)給我吧,我急用,謝謝

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快賬用戶1433 追問 2020-11-06 06:50

做得不對也沒關系

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:00

1借工程物資2200000 應交稅費進項稅額2200000*13% 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:04

借在建工程2070000 貸工程物資2070000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:04

借在建工程300000 貸原材料3000000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:04

借在建工程200000 貸應付職工薪酬200000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:04

借在建工程109000 貸銀行存款109000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:05

借固定資產2679000 貸在建工程2679000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:05

計算工程完工交付使用時固定資產的入賬價值; 2070000 %2B300000 %2B200000%2B 109000=2679000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:05

3、2020年計提折舊的計算過程是 2679000*2/5*8/12=714400

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

2021年計提折舊的計算過程是 2679000*2/5*4/12 %2B(2679000-1071600)*2/5*8/12 =357200 %2B428640=785840

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

4.編制2×21年11月清理該倉庫的有關會計分錄。 借固定資產清理4179240 累計折舊15500240 貸固定資產2679000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

借原材料50000 貸固定資產清理50000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

借固定資產清理20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:06

借其他應收款1200000 貸固定資產清理1200000

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:07

借管理費用2949240 貸固定資產清理2949240

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-11-05
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-11-05
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-21
1.計算該倉庫的入賬價值。=20%2B2%2B1%2B20%2B0.92=43.92
2023-02-20
你好 入賬價值=20%2B2%2B1%2B2%2B0.92%2B3*0.13 折舊金額=(入賬價值-20)/20/12*9 借 在建工程 20%2B2%2B1%2B2%2B0.92%2B3*0.13 貸 工程物資 20 原材料 3 應交稅費 3*0.13 應付職工薪酬 2 銀行存款 0.92 借 固定資產 貸 在建工程 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 借 銀行存款 貸 固定資產清理 5 借 固定資產清理 2 貸 銀行存款 2 借 其他應收款 7 貸固定資產清理 7
2022-04-19
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