你好 之前多暫估了嗎
1月暫估進項,9.6萬,當時,借庫存商品,貸應付暫估,結轉成本時,庫存商品全部出了,現(xiàn)在要沖回,怎么做賬
老師,之前暫估成本,也結轉成本了,現(xiàn)在想沖回來,怎么沖?
老師暫估商品,沖回時結轉成本出現(xiàn)了負數(shù)怎么辦
老師,我在沖回暫估入庫時材料出現(xiàn)負數(shù),怎么辦
老師,我做暫估入庫沖回時,材料出現(xiàn)了負數(shù),該怎么辦?
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產負債表嗎
A公司與B公司是關聯(lián)公司,c是供應商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負數(shù)是折讓金額,最后我們應付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應該怎么做賬呢?
稅務系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費用,是開辦費還是職工福利啊
暫估多了
那就對了 你的成本之前多做了
老師這得怎么辦呀
負數(shù)就負數(shù)是了 又不是不允許負數(shù)