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老師,我想問下24年固定資產(chǎn)的科目余額和23年12月的科目余額不一樣,24年開始這公司換了個(gè)新帳套,然后到24年賬套,數(shù)據(jù)差了10多萬,現(xiàn)在怎么辦

2025-08-30 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 16:02

您好,你是把數(shù)據(jù)少錄了,是吧

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:03

不是我錄的,是我接手的新單位的賬,發(fā)現(xiàn)他的固定資產(chǎn)沒有明細(xì)

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:03

今天對(duì)了下23年的余額和24年的期初,差了10多萬,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:04

如果是少做了,調(diào)增就可以了

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:04

在哪里調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:06

是直接調(diào)賬,把賬調(diào)成一樣

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:08

還有個(gè)問題,我手里有個(gè)24.5月固定資產(chǎn)的明細(xì)表上面的固定資產(chǎn)原值和23年的余額差了2萬多,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:09

這個(gè)要查下原因,然后再看下是哪里出錯(cuò),再調(diào)賬

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:10

我本來想順著24.5月的資產(chǎn)一直從24.6月看看有沒有清理掉的,整理到25.7月份賬面的固定資產(chǎn),這會(huì)發(fā)現(xiàn)明細(xì)表的余額和賬面的余額也不一致,然后那個(gè)明細(xì)也不知道有多少是實(shí)際有的,每個(gè)月賬面計(jì)提的折舊會(huì)計(jì)都是復(fù)制上月的,好像跟按照那個(gè)手工表算出來的也不一樣,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:13

這種查不到原因,如果是前面的原因,只能調(diào)賬了

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:14

調(diào)賬我知道,第一個(gè)是期初23年期末和24年期初給他調(diào)整一致,在兩個(gè)賬套,這種現(xiàn)在怎么調(diào)整,怎么做分錄,

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:18

這個(gè)期初的只能重建賬套,調(diào)分錄也沒用

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:21

關(guān)鍵這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì),每個(gè)月報(bào)送稅務(wù)的也不一樣,為啥人家以前不預(yù)警

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:22

財(cái)報(bào)一般不會(huì)有預(yù)警

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:30

那我能不能直接在8月份做一筆賬把借固定資產(chǎn),期初補(bǔ)錄入回來

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:31

可以的,這種直接調(diào)成一樣就可以

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:31

分錄貸方怎么做

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:35

計(jì)入其他應(yīng)付款吧,這樣好些

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快賬用戶3183 追問 2025-08-30 16:35

那后面其他應(yīng)付款怎么平賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-30 16:36

公賬上有錢,直接轉(zhuǎn)給老板,用這個(gè)來沖賬

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您好,你是把數(shù)據(jù)少錄了,是吧
2025-08-30
收入:核對(duì)開票、未開票收入,區(qū)分稅率。 稅費(fèi):增值稅、附加稅費(fèi)、企業(yè)所得稅等,關(guān)注減免、調(diào)整事項(xiàng)。 成本費(fèi)用:依收入匹配成本,梳理費(fèi)用發(fā)票。 資產(chǎn)負(fù)債:貨幣資金賬實(shí)相符,往來款項(xiàng)與對(duì)方核對(duì)。
2025-04-16
您好,看下這個(gè)現(xiàn)金明細(xì)賬是怎么來的,這個(gè)錢是不是在老板卡里, 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
2024-01-26
該零件應(yīng)從2024年2月開始計(jì)提折舊。折舊年限可按零件預(yù)計(jì)使用年限或隨原設(shè)備按剩余66個(gè)月折舊。若按零件預(yù)計(jì)使用年限折舊,截止到其使用年限到期時(shí);若按原設(shè)備剩余期限,則到2029年7月截止。費(fèi)用24年12月支付不影響折舊起始與截止時(shí)間的判定。
2024-12-10
你好,是的你,你這個(gè)年初就是7月的科目余額,你 至少要有7月份的資產(chǎn)負(fù)債表才能看到年初數(shù)?;蛘吣闳ル娮佣悇?wù)局看他們之前有沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表。
2024-09-24
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