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老師好,請問企業(yè)所得稅和附加稅誤收退稅的理由應(yīng)該怎么寫呢?

2020-11-05 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 16:22

你什么原因的退稅就寫什么,比如你是申報有誤的退稅,就寫由于申報有誤 ,需要退稅

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你什么原因的退稅就寫什么,比如你是申報有誤的退稅,就寫由于申報有誤 ,需要退稅
2020-11-05
尊敬的[所屬稅務(wù)機關(guān)名稱]: 我公司在進行[具體年份]年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)由于[具體原因,如前期利潤高,預交了所得稅],導致多繳稅款[具體金額]元。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第[具體條款]規(guī)定,現(xiàn)申請退還多繳稅款。 具體退稅理由如下: 1.多繳稅款情況:[詳細說明多繳稅款的情況]。 2.政策依據(jù):根據(jù)[具體政策或法規(guī)名稱]第[條款]條,我公司符合退稅條件。 3.計算過程:[詳細列出多繳稅款的計算過程]。 4.證據(jù)材料:附上[具體證據(jù)材料名稱]作為申請退稅的依據(jù)。 我們保證所提供的信息和材料真實有效,并愿意接受稅務(wù)機關(guān)的進一步審核。請求貴局審批我公司的退稅申請,并在核實無誤后予以辦理。 此致 敬禮! [企業(yè)名稱] [法定代表人或財務(wù)負責人簽字] [申請日期]
2024-06-17
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—附加稅,企業(yè)所得稅
2022-05-16
同學您好,退稅可寫多交稅款或稅收優(yōu)惠退稅
2023-08-09
同學你好 這個就是多交
2023-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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