你好,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅=100000/(1%2B1%)*(1-20%)*40%-7000

請(qǐng)問老師,現(xiàn)在個(gè)稅是怎樣的,如果一個(gè)個(gè)人建筑勞務(wù)10萬,個(gè)稅要交多少,怎么算法,預(yù)交和匯算清繳都怎么算,建筑勞務(wù)發(fā)生在湖北
老師您好,我想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)票不是1個(gè)點(diǎn)嗎?如果我讓親戚去開了17萬,要交多少稅金?這個(gè)怎么計(jì)算
建筑裝飾工程公司,老板為了不交工人社保,都是現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在找了家建筑勞務(wù)公司開3%的專票(建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),開勞務(wù)費(fèi)的工程名稱,地址都是有真實(shí)合同的,由勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)給我們提供的工人的打款信息,請(qǐng)問老師,這個(gè)是虛開嗎?如果可以的話,我們要和建筑勞務(wù)公司簽什么合同?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,我們這個(gè)月發(fā)放的是去年沒有結(jié)清的工人工資,都是幾萬幾萬的,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么計(jì)算扣??!比如這個(gè)月發(fā)放10萬,個(gè)稅改怎么繳納,繳納多少
比如,一家一般納稅人的建筑公司,這個(gè)建筑公司在東莞,找了勞務(wù)公司代發(fā)工資,這勞務(wù)公司在深圳,那是要哪里申報(bào)預(yù)繳什么稅?總的稅費(fèi)是怎么算的呢?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


請(qǐng)問老師1%是除稅的么,我們是湖北的,按您的公式結(jié)果是多少呢
你好,湖北的是免稅的,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅=100000*(1-20%)*40%-7000
怎么追問不了
100000*0.8*0.4-7000?結(jié)果25000?是這樣嗎
怎么可能這么多,是預(yù)交,能退多少呢
你好,上面是全部要繳的,個(gè)人不能預(yù)交的,建筑公司預(yù)交個(gè)人所得稅是按0.2%計(jì)算, 公式=100000*0.2%=200
建筑勞務(wù)不是說20%嗎,40%又是什么呢,公司代扣代繳怎么就這么少了,哪邊不對(duì)吧
算了吧,各地政策似乎很有差別,這邊稅務(wù)和老師說的差別太大了
勞務(wù)費(fèi)的稅率分級(jí),超過2萬元到5萬元,按30%稅率,速算扣除數(shù)是2000,超過了5萬稅率是40%,速算扣除數(shù)是7000
個(gè)人所得稅的稅率表即勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅稅率適用。(勞務(wù)費(fèi)稅率表 勞務(wù)報(bào)酬所得稅率表) 級(jí)數(shù)含稅級(jí)距不含稅級(jí)距稅率(%)速算扣除數(shù)1不超過20000元的不超過16000元的2002超過20000元至50000元的部分超過16000元至37000元的部分3020003超過50000元的部分超過37000元的部分407000 1、本勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅稅率表所稱的應(yīng)納稅所得額是指依照稅法第六條規(guī)定,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元;4000元以上的減除20%的費(fèi)用后的余額。 2、應(yīng)交個(gè)人所得稅的計(jì)算公式:應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)。 3、表中含稅級(jí)距、不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后(成本、損失)的所得額。 4、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。 對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得一次收入畸高(應(yīng)納稅所得額超過20000元)的,要實(shí)行加成征收辦法,具體是:一次取得勞務(wù)報(bào)酬收入,減除費(fèi)用后的余額(即應(yīng)納稅所得額)超過2萬元至5萬元的部分,按照稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額,加征五成;超過5萬元的部分,加征十成。 例如:王某一次取得勞務(wù)報(bào)酬收入4萬元,其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為: 應(yīng)納稅所得額=40000-40000×20%=32000元應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=32000×20%%2B(32000-20000)×20%×50%=6400%2B1200=7600元。
我們這邊稅務(wù)說是17600,11萬*0.8*0.2,并且可以大廳直接交個(gè)稅,是電話問的,我確定不了真假,所以請(qǐng)教老師
2018年的計(jì)算方法如下,但是我國(guó)2019年實(shí)施新的個(gè)稅,到2019年要按新的稅率計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅了. 按勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)人所得稅的方法與案例 征收率類型:超額累進(jìn) 計(jì)算公式:應(yīng)納稅額 = 計(jì)稅依據(jù) × 適用稅率 – 速算扣除數(shù) 稅后勞務(wù)報(bào)酬 = 稅前勞務(wù)報(bào)酬 - 應(yīng)納稅額 計(jì)稅依據(jù):稅前勞務(wù)報(bào)酬不超過4000元時(shí),計(jì)稅依據(jù) = 稅前勞務(wù)報(bào)酬 – 800; 稅前勞務(wù)報(bào)酬超過4000元時(shí),計(jì)稅依據(jù) = 稅前勞務(wù)報(bào)酬 × 0.8. 對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得一次收入畸高的,可以實(shí)行加成征收,具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定.根據(jù)《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》規(guī)定,勞務(wù)報(bào)酬所得一閃收入畸高, 是指?jìng)€(gè)人一次取得勞務(wù)報(bào)酬不超過20000元按20%稅率, ,其應(yīng)納稅所得額超過20000元.按30%稅率,速算扣除數(shù)2000, 對(duì)應(yīng)納稅所得額超過20000-50000元的部分,依照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額后再按照應(yīng)納稅額加征五成; 超過50000元的部分,加征十成.稅率按40%,速算扣除數(shù)是7000 因此,勞務(wù)報(bào)酬所得實(shí)際上適用20%、30%,40%的三級(jí)超額累進(jìn)稅率.
你們的稅務(wù)局說是17600,11萬*0.8*0.2,計(jì)算公式=110000*(1-20%)*20%=17600。那按你們稅局, 實(shí)際要這樣計(jì)算公式=110000*(1-20%)*40%-7000
好的,老師的計(jì)算公式我會(huì)記著的,稅務(wù)不到交稅那大廳現(xiàn)場(chǎng)也不敢說就是對(duì)的,謝謝老師細(xì)致講解
對(duì)了,還有請(qǐng)問老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬包含的除工資薪金外的所以勞務(wù)嗎,有劃分嗎
你好,是的,凡是勞務(wù)報(bào)酬都適用這個(gè),