同學(xué)你好 乙是被掛靠的,業(yè)主方應(yīng)該給乙打款,然后乙做收入,甲給乙開90萬發(fā)票,乙做成本,然后10萬就是利潤(rùn)了,不能單獨(dú)收稅費(fèi),這樣一看就是掛靠的了
例如:甲公司掛靠乙公司做A工程,10.1日乙公司收到A工程款100萬,乙公司扣除收取甲公司稅點(diǎn)10萬后剩余90萬打給甲公司。問:乙公司收取甲公司的10萬元稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
a投資20萬到甲公司。甲公司和乙公司是一個(gè)老板。其中10萬在甲公司基本戶。10萬以墊支費(fèi)用到乙公司。也就是說甲公司收入比較多支出比較少。乙公司支出多收入少。這個(gè)賬務(wù)怎么做可以為甲公司合理避稅
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?,F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
乙公司借現(xiàn)金10萬給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬 貸記:庫存現(xiàn)金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬 管理費(fèi)用-其他 1萬 這么做對(duì)么,該如何記賬?
老師建筑公司,我們掛靠 乙方 前期打入100萬,給乙方,然后 乙方 打款90萬給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開 開票100萬(乙方已經(jīng)開具),那么 甲方給乙方撥付100萬,工程款,乙方是不是 扣除相應(yīng)費(fèi)用,后,剩余工程款,給我們 轉(zhuǎn)過來
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
因?yàn)榧坠咎峁┑陌l(fā)票不是甲公司開具的,那么乙公司轉(zhuǎn)給甲公司的90萬應(yīng)該怎么做賬呢?做往來賬嗎?
嗯,然后甲公司給乙開發(fā)票