您好 您90萬(wàn)給材料商 這個(gè)發(fā)票開給誰(shuí)的?
2019.5.5購(gòu)買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價(jià)款2000元如何做記賬憑證
外購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報(bào)增值稅?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
開給甲方
開給乙方
那您只需要開具10萬(wàn)的發(fā)票給乙方就好了啊 您開100萬(wàn)的發(fā)票 就應(yīng)該收100萬(wàn)的款項(xiàng)回來(lái) 不然您往來(lái)怎么平? 這樣100萬(wàn)的工程 乙方不是收了190萬(wàn)的發(fā)票了?
今天去對(duì)接,她們財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō),還需要,提供成本,要不然沒(méi)法下賬
其實(shí).我們前期墊付100萬(wàn),給被掛靠方,然后通過(guò)被掛靠方,在支付材料款,然后,甲方要求開票,乙方開具100,甲方按付款100萬(wàn),到賬,然后 乙方 (扣除相應(yīng)費(fèi)用)通過(guò) 其他應(yīng)付款科目,轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人,是這樣的嗎
乙方財(cái)務(wù)總監(jiān),說(shuō)我 思路不對(duì),我就 困惑了,所以問(wèn)問(wèn),這個(gè)不是好理解嗎,還有,她們還要我們提供 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,難道 超出 收入成本比例 要做 風(fēng)險(xiǎn)存在嗎,搞不懂,所以問(wèn)問(wèn),老師
前期墊付100萬(wàn)?支付材料款 這個(gè)材料發(fā)票都是開給乙方的嗎 前期的100萬(wàn)加上甲方支付的100萬(wàn) 扣除您的各項(xiàng)支出 然后給您單位
是,前期墊付100萬(wàn),給乙方,然后材料商開發(fā)票90萬(wàn)(材料商的錢是通過(guò)我們打到乙方賬戶錢,支付的),材料商給 乙方提供發(fā)票
甲方要求乙方開具發(fā)票100萬(wàn),工程款到乙方賬戶,我們要求乙方扣除管理費(fèi),稅金后的金額轉(zhuǎn)給我們,我這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)吧,老師
甲方要求乙方開具發(fā)票100萬(wàn),工程款到乙方賬戶,您要求乙方扣除管理費(fèi),稅金后的金額轉(zhuǎn)給回,這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題
她們財(cái)務(wù)總監(jiān)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)思路,說(shuō)不通,我以為我的思路問(wèn)題
90萬(wàn)的發(fā)票 不是成本嗎?
是成本,也是我們間接支付(通過(guò)乙方賬戶),所以,我這個(gè)思路沒(méi)有問(wèn)題,其實(shí)乙方終究沒(méi)明白,我們老板個(gè)人打入她們公司100萬(wàn),是 她們 借銀行,貸其他應(yīng)付款,然后 她們轉(zhuǎn)給材料商 是 借成本 貸銀行,或者借工程施工-材料款,貸 銀行
對(duì)乙方而言,始終掛著其他應(yīng)付款,欠我們老板的,這個(gè) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)在沒(méi)有,這個(gè)總監(jiān)也是無(wú)語(yǔ)
對(duì)的 這個(gè)100萬(wàn) 其實(shí)應(yīng)該退給您老板的 然后收到甲方的工程款扣掉各自支出 多下來(lái)的再轉(zhuǎn)給您公司 因?yàn)槲易约哼@樣也是掛靠的 所以還算比較熟悉
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!