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Q

老師,請問以發(fā)票形式補回貨款,應該怎么做賬?

2020-11-05 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-05 14:05

你好!你具體是怎么操作的

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:06

前期商場多扣貨款了,這月以費用發(fā)票形式給了我們貨款,相當于減少了費用

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:07

你好!一般這種只能按發(fā)票上面的內(nèi)容或者品名入賬了。

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:08

您說是減少費用嗎?》

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:11

你好!發(fā)票上面的品名是什么就做什么了。也不一定是費用

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:29

老師,發(fā)票上寫的是服裝*商品銷貨款 這個應該怎么做賬

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:29

是沖銷主營業(yè)務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:30

你好!嚴格來說,你們應該做庫存商品才行

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:54

老師 還有其他科目可以做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:55

你好!服裝你可以做福利費,勞保費等

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:55

服裝*商品銷貨款 這個發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:56

你好!其實他這個開的本身不規(guī)范了。 你要么就沖減你購進服裝的成本

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:57

沖主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:58

你好!沖庫存商品,然后銷售了多少,銷售出去的部分的成本,可以沖減主營業(yè)務成本

頭像
快賬用戶5615 追問 2020-11-05 14:59

嗯嗯好的

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齊紅老師 解答 2020-11-05 15:07

你好!歡迎下次再來探討。

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快賬用戶5615 追問 2020-11-05 15:07

嗯嗯好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-05 15:09

你好!不用客氣的了。

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你好!你具體是怎么操作的
2020-11-05
你好,以現(xiàn)金形式發(fā)放的餐費補貼賬務處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:庫存現(xiàn)金
2020-08-31
你好,已發(fā)貨,未回款,未開票怎么做賬。按未開票收入繳稅,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費--增值稅
2021-01-13
同學您好,實質(zhì)反利是開的紅字發(fā)票,借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2023-12-12
同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-05-09
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