你好? ? ?貸其他應(yīng)付款來處理。? 你們要報(bào)銷給股東嘛? ?
個(gè)體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,請問繳納個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款,還是貸記其他應(yīng)收款呢
有限合伙,繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時(shí)候是從股東的卡上轉(zhuǎn)賬的,這個(gè)分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款。這樣的話其他應(yīng)收款貸方一直有余額有什么影響?怎么調(diào)整?
繳納經(jīng)營所得的個(gè)稅,是直接從股東個(gè)人賬戶上扣款的。那么會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)收款嗎
扣繳義務(wù)人實(shí)際繳納預(yù)扣的個(gè)人所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄為( )。 A 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 B 借:應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 C 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——代扣代繳個(gè)人所得稅 D 借:其他應(yīng)付款——代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
為什么上一個(gè)會(huì)計(jì),支付經(jīng)營所得分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 支付個(gè)稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得 貸: 其他應(yīng)收款呢
支付經(jīng)營所得的就是分配利潤吧?
你好? ? ? ?分錄不對。 這個(gè)是股東先繳納? 應(yīng)該走其他應(yīng)付款。? ?
1,支付經(jīng)營所得分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 3.繳納個(gè)稅(是股東繳納) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款 老師這樣對嗎
你好? ? ? 分紅應(yīng)該做 :借? 利潤分配 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款? ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款? ? ?借所得稅費(fèi)用貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
但是個(gè)稅是從股東個(gè)人卡上直接扣款的,不是公司代扣代繳
之前我也有問過支付經(jīng)營所得這個(gè)啊,老師回答的也是我剛才那樣的,哪個(gè)對???
你好? ? ?所以你看我給你做了 掛其他應(yīng)付款 股東的貸方 。 你們報(bào)銷給股東。? ? 經(jīng)營所得稅你也得做計(jì)提的 。上面我寫的就是完整分錄。? ? ?
老師的意思是,比如轉(zhuǎn)給股東1000的經(jīng)營所得,我從1000中扣除個(gè)稅?
1.計(jì)提本月所得費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.支付經(jīng)營所得(利潤) 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 3.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款
繳納的個(gè)稅不給股東報(bào)銷的。直接從他個(gè)人卡里扣的
你好 不給他報(bào)銷的話 你就別去做賬 了 。? 你就直接做分紅分錄處理就行了。? 我以為你上面說的要報(bào)銷給股東。? 那你直接做分紅分錄 :??.支付經(jīng)營所得(利潤) 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好 是的。? 本來個(gè)稅就是 股東來交納的。 你們不做分錄處理即可??