稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊 同時: 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
實(shí)物zhongw購稅控系統(tǒng)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)時:借:管理費(fèi)用。貸:庫存現(xiàn)金。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 紅字 這個抵稅的分錄是什么時候做?
購買增值稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)實(shí)際申報增值稅時做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 這樣對嘛
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時:借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費(fèi)用 480 3、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
老師好,小規(guī)模公司,那個稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi), 付款時:借一管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸一庫存現(xiàn)金 抵扣時:借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這樣做可以嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
購入時 記的是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
按照上面說的編制分錄!?
之前已經(jīng)這樣了 怎么改
紅字沖減原來錯誤的分錄?
好的 謝謝老師
賬是做在交稅的這個月 還是做稅務(wù)發(fā)生的這個月呢
購買的當(dāng)月編制憑證!?
第二次是抵扣時候還是 繳費(fèi)時間呢
假如1月征期需要抵扣 但是2月才會交稅 是做在幾月呢
1月份的時候就要編制憑證?
1月抵扣1月入賬
是的!你的理解正確!